森合高科:2024年年度报告

2025年03月25日查看PDF原文
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.02    7.45%    180.90%

长期待摊费用      885,132.50    0.14%    1,129,766.30    0.26%    -21.65%

递延所得税资    5,056,770.71    0.77%    5,246,886.07    1.21%    -3.62%
产

其他非流动资    7,855,316.57    1.20%      392,446.52    0.09%  1,901.63%
产

应付账款        68,527,226.76    10.50%  12,937,872.41    2.97%    429.66%

合同负债        7,890,374.85    1.21%    2,123,445.35    0.49%    271.58%

应付职工薪酬    9,892,386.97    1.52%    4,647,357.47    1.07%    112.86%

应交税费        8,343,848.70    1.28%    6,420,191.47    1.48%    29.96%

其他应付款        170,708.39    0.03%    2,706,553.54    0.62%    -93.69%

一年内到期的      726,351.58    0.11%      857,564.92    0.20%    -15.30%
非流动负债

其他流动负债    1,745,485.84    0.27%    1,993,867.81    0.46%    -12.46%

租赁负债          611,693.08    0.09%    1,256,789.14    0.29%    -51.33%

递延收益        12,570,873.51    1.93%    9,879,549.79    2.27%    27.24%

项目重大变动原因
1、货币资金:2024 年末同比年初增长 39.57%,主要系本期销售规模扩大,信用政策较多采用先款后货;
2、固定资产:2024 年末同比年初增长 33.15%,主要系本期为满足生产需求增加设备投入;3、在建工程:2024 年末同比年初增长 878.87%,主要系新厂区建设;
4、无形资产:2024 年末同比年初增长 180.90%,主要系本期购入土地;
5、应付账款:2024 年末同比年初增长 429.66%,主要系本期产能扩大采购量增加及本期新建厂房所致。

(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                      单位:元

                      本期                    上年同期

  项目                    占营业收                  占营业收  本期与上年同期
                金额      入的比重%      金额        入的比    金额变动比例%
                                                        重%

营业收入  622,826,089.85      -      345,874,624.44    -            80.07%

营业成本  393,596,455.52    63.20% 238,127,005.59    68.85%        65.29%

毛利率%            36.80%      -              31.15%    -          -

税金及附加  4,402,694.83      0.71%  3,103,115.67    0.90%        41.88%

销售费用    17,933,306.94      2.88%  15,094,225.52    4.36%        18.81%

管理费用    18,851,665.97      3.03%  10,959,184.77    3.17%        72.02%

研发费用    21,042,467.76      3.38%  10,902,370.70    3.15%        93.01%

财务费用    -3,220,835.03    -0.52%    -209,403.79    -0.06%    -1,438.10%

其他收益    4,537,373.28      0.73%  3,044,483.79    0.88%        49.04%

投资收益      438,691.36      0.07%    612,887.96    0.18%      -28.42%

公允价值变      16,493.15      0.00%    123,391.12    0.04%      -86.63%
动收益

信用减值损    -753,845.56    -0.12%  -7,332,753.78    -2.12%        89.72%
失

资产减值损    -28,062.40      0.00%      -1,245.50    0.00%    -2,153.10%
失

资产处置收      28,068.39      0.00%          0.00    0.00%            -
益

营业利润  174,459,052.08    28.01%  64,344,889.57    18.60%      171.13%

营业外收入          0.81      0.00%          3.05    0.00%      -73.44%

营业外支出  1,417,328.00      0.23%      85,019.86    0.02%    1,567.06%

所得税费用  23,252,850.36      3.73%  8,190,556.43    2.37%      183.90%

净利润    149,788,874.53    24.05%  56,069,316.33    16.21%      167.15%

项目重大变动原因
1、营业收入:2024 年同比增长 80.07%,主要系本期销售情况较好,生产经营规模扩大;2、营业成本:2024 年同比增长 65.29%,主要系本期销售情况较好,生产经营规模扩大;3、营业利润:2024 年同比增长 171.13%,主要系本期销售情况及成本控制较好,资产利用效率提升;
4、净利润:2024 年同比增长 167.15%,主要系本期销售情况及成本控制较好,资产利用效

率提升。
2、 收入构成

                                                                      单位:元

      项目              本期金额            上期金额          变动比例%

主营业务收入            619,451,535.61      342,305,337.18              80.96%

其他业务收入              3,374,554.24        3,569,287.26              -5.46%

主营业务成本            391,325,729.17      235,788,620.25              65.96%

其他业务成本              2,270,726.35        2,338,385.34              -2.89%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                      单位:元

                                                  营业收入  营业成  毛利率比
 类别/项    营业收入      营业成本      毛利  比上年同  本比上  上年同期
  目                                      率%      期    年同期  增减百分
                                                  增减%    增减%      比

环保型

贵金属  590,471,710.41 366,684,643.79  37.90%    77.67%  60.56%      6.62%
选矿剂

硫酸铵    28,979,825.20  24,641,085.38  14.97%  191.08%  232.37%    -10.56%

其他业    3,374,554.24  2,270,726.35  32.71%    -5.46%  -2.89%    -1.78%
务收入
按地区分类分析
√适用 □不适用

                                                                      单位:元

                                                营业收入  营业成本  毛利率比
 类别/项    营业收入      营业成本    毛利  比上年同  比上年同  上年同期
  目                                      率%      期        期    增减百分
                                                  增减%    增减%      比

境内销售  529,301,697.25 341,935,136.99 35.40%    75.70%    62.25%    5.35%

境外销售  93,524,392.60  51,661,318.53 44.76%  109.64%    88.71%    6.12%

收入构成变动的原因

    报告期内,公司营业收入较上期增长 80.07%,主要系本期销售情况较好,生产经营规
模扩大。
主要客户情况

                                                                      单位:元

 序              客户                销售金额    年度销售占  是否存在关联
 号                                                    比%          关系

 1  ①宁波中策                    132,467,256.92      21.27%      否


 2  ②旺塔                        41,492,582.63        6.66%      否

 3  ③内蒙古金蝉选冶服务有限公    23,996,725.74        3.85%      是

    司、包头市恒英商贸有限公司

 4  哈尔滨阿克托斯经济贸易有限公  17,303,4
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