4% -2.22%
商誉 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
短期借款 117,216,386.12 26.95% 128,930,299.49 29.99% -9.09%
长期借款 4,800,000.00 1.10% 0.00 0.00% -
应付账款 40,303,369.18 9.27% 29,080,690.30 6.76% 38.59%
应付职工薪酬 6,227,259.95 1.43% 5,146,329.19 1.20% 21.00%
应交税费 7,518,753.06 1.73% 4,519,984.44 1.05% 66.34%
其它应付款 1,923,833.35 0.44% 2,761,573.90 0.64% -30.34%
其它流动负债 17,904,906.19 4.12% 17,250,500.28 4.01% 3.79%
预付款项 8,499,082.45 1.95% 1,935,269.47 0.45% 339.17%
合同资产 29,069,275.78 6.68% 16,450,165.15 3.83% 76.71%
递延所得税资 20,900,462.03 4.81% 21,650,109.28 5.04% -3.46%
产
其他非流动资 2,682,709.12 0.62% 1,755,290.00 0.41% 52.84%
产
合同负债 0.00 0.00% 1,093,309.46 0.25% -100.00%
递延收益 25,167,982.39 5.79% 28,738,885.20 6.68% -12.43%
递延所得税负 3,457,125.89 0.79% 4,030,205.69 0.94% -14.22%
债
项目重大变动原因
(1)本期末货币资金较上期末减少 17.83%,主要系公司在报告期收到货款减少所致。
(2)本期末应收票据较上期末减少 51.07%,主要系公司在报告期收到的应收票据减少所致。
(3)本期末应收账款较上期末增加 30.32%,主要系公司在报告期期末销售收入增加所致。
(4)本期末在建工程较上期末减少 46.07%,主要系公司在报告期部分在建工程完工转固所致。
(5)本期末应付账款较上期末增加 38.59%,主要系公司在报告期支付到期应付账款减少所致。
(6)本期末应交税费较上期末增加 66.34%,主要系应交增值税增加所致。
(7)本期末其他应付款较上期末减少 30.34%,主要系本期支付子公司高远股权收购款所致。
(8)本期末预付款项较上期末增加 339.17%,主要系本期新增预付供应商货款未到结算期所致。
(9)本期末合同资产较上期末增加 76.71%,主要系本期已确认销售尚未开票收入增加所致。
(10)本期末其他非流动资产较上期末增加 52.84%,主要系预付工程、设备款增加所致。
(11)本期末合同负债较上期末减少 100.00%,主要系本期末不存在预收货款所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位:元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 220,968,506.74 - 189,639,283.12 - 16.52%
营业成本 191,658,344.28 86.74% 200,984,823.63 105.98% -4.64%
毛利率% 13.26% - -5.98% - -
销售费用 3,727,212.22 1.69% 3,448,577.24 1.82% 8.08%
管理费用 9,521,533.33 4.31% 12,145,359.25 6.40% -21.60%
研发费用 14,362,842.48 6.50% 12,737,655.21 6.72% 12.76%
财务费用 4,908,324.11 2.22% 2,928,472.67 1.54% 67.61%
信用减值损失 3,239,317.39 1.47% -40,182,482.32 -21.19% -
资产减值损失 -1,519,515.60 -0.69% -1,905,487.73 -1.00% 20.26%
其他收益 6,674,920.38 3.02% 11,175,822.34 5.89% -40.27%
投资收益 0.00 0.00% 10.31 0.00% -100.00%
公允价值变动 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
收益
资产处置收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
营业利润 1,510,883.74 0.68% -77,898,703.58 -41.08% -
营业外收入 450,350.22 0.20% 84,015.60 0.04% 436.03%
营业外支出 10,279.42 0.00% 182,675.04 0.10% -94.37%
净利润 1,774,387.09 0.80% -68,845,188.33 -36.30% -
项目重大变动原因
(1)报告期内公司营业收入是 220,968,506.74 元,较上一年度增加 16.52%,主要原因系公司开发新客户扩大销售从而实现销售收入增加所致。
(2)报告期内公司管理费用是 9,521,533.33 元,较上一年度减少 21.60%,主要原因系公司管理人员薪酬较去年同期减少所致。
(3)报告期内公司研发费用是 14,362,842.48 元,较上一年度增加 12.76%,主要原因系报告期内公司为改进生产工艺加大研发投入所致。
(4)报告期内公司财务费用是 4,908,324.11 元,较上一年度增加 67.61%,主要原因系报告期出口销售汇兑收益较上年减少导致。
(5)报告期内公司信用减值损失 3,239,317.39 元,较上一年度减少较多,主要原因是报告期内公司冲回坏账准备所致。
(6)报告期内公司资产减值损失-1,519,515.60 元,较上一年度减少 20.26%,主要原因是报告期内公司冲回计提存货跌价损失导致。
(7)报告期内公司其他收益 6,674,920.38 元,较上一年度减少 40.27%,主要原因是报告期内公司收到的政府补助减少所致。
(8)报告期内公司营业利润 1,510,883.74 元、净利润 1,774,387.09 元,本期实现扭亏为盈,主要原因为公司开发新客户扩大销售从而实现销售收入增加,并通过加强生产工艺的改进等降低产品的生产成本。(9)报告期内公司营业外收入 450,350.22 元,较上一年度增加 436.03%,主要原因是报告期处置账期长的应付账款以及收到物流赔偿所致。
(10)报告期内公司营业外支出 10,279.42 元,较上一年度减少 94.37%,主要原因是上年度支付滞纳金所致。
2. 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 220,647,683.81 189,427,852.68 16.48%
其他业务收入 320,822.93 211,430.44 51.74%
主营业务成本 191,591,478.33 200,912,024.57 -4.64%
其他业务成本 66,865.95 72,799.06 -8.15%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位:元
营业收入比 营业成本 毛利