.13% 30,271,849.07 53.22% 5.96%
毛利率% 36.87% - 46.78% - -
税金及附加 299,050.28 0.59% 284,042.22 0.50% 5.28%
销售费用 2,191,032.03 4.31% 2,632,911.50 4.63% -16.78%
管理费用 3,207,884.48 6.31% 3,652,762.45 6.42% -12.18%
研发费用 3,798,532.28 7.48% 3,436,174.67 6.04% 10.55%
财务费用 522,030.59 1.03% 435,881.18 0.77% 19.76%
信用减值损失 -1,143,522.49 -2.25% -818,543.10 -1.44% 39.70%
资产减值损失 -21,631.68 -0.04% -14,988.82 -0.03% 44.32%
其他收益 194,347.65 0.38% 199,620.08 0.35% -2.64%
投资收益 22,958.14 0.05% 10,607.99 0.02% 116.42%
营业利润 7,769,595.16 15.29% 15,542,336.69 27.33% -50.01%
营业外收入 10,159.78 0.02% 5,070.18 0.01% 100.38%
营业外支出 63,457.32 0.12% 192,817.89 0.34% -67.09%
所得税费用 657,439.69 1.29% 1,835,731.89 3.23% -64.19%
净利润 7,058,857.93 13.89% 13,518,857.09 23.77% -47.79%
项目重大变动原因
(1)信用减值损失增加 39.70%,系报告期内应收账款账龄增加计提坏账损失增加所致;
(2)资产减值损失增加 44.32%,系报告期内存货计提减值准备增加所致;
(3)投资收益增加 116.42%,系报告期内银行理财收益增加所致;
(4)营业利润下降 50.01%,系报告期内收入下降、营业成本增加所致;
(5)营业外收入增加 100.38%,系报告期内处置闲置固定资产产生的收益所致;
(6)营业外支出减少 67.09%,系报告期内确认的坏账损失减少所致;
(7)所得税费用减少 64.19%,系报告期内利润总额减少所致;
(8)净利润减少 47.79%,系报告期内收入减少、成本费用增加所致。
2、 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 50,809,431.75 56,875,589.07 -10.67%
其他业务收入 2,831.86 3,672.56 -22.89%
主营业务成本 32,076,290.41 30,271,849.07 5.96%
其他业务成本 0.00 0.00 0.00
按产品分类分析
□适用 √不适用
按地区分类分析
√适用 □不适用
单位:元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
东北 5,422,767.03 4,194,780.23 22.65% 70.68% 69.97% 0.33%
华东 10,105,621.36 5,593,847.73 44.65% -52.33% -52.13% -0.23%
西南 1,073,911.58 771,387.51 28.17% 100.00% 100.00% 100.00%
华南 1,934,618.11 1,449,320.47 25.08% 197.38% 175.41% 5.97%
华北 4,566,849.30 3,301,303.16 27.71% -28.59% 12.70% -26.48%
华中 4,608,863.49 2,949,006.43 36.01% -27.95% -21.73% -5.09%
西北 22,963,675.22 13,761,520.42 40.07% 20.49% 54.72% -13.26%
国外 135,957.52 55,124.46 59.45% 100.00% 100.00% 100.00%
收入构成变动的原因
公司产品主要用于石油、石化行业,不同区域的行业发展情况不同及同一区域内不同年度的发展 规模也不同,以上因素共同导致了区域收入构成的起伏变化。
主要客户情况
单位:元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 客户 A 19,410,489.37 38.20% 否
2 客户 E 4,561,677.02 8.98% 否
3 客户 G 3,415,929.21 6.72% 否
4 客户 H 1,523,372.00 3.00% 否
5 客户 I 1,431,006.19 2.82% 否
合计 30,342,473.79 59.72% -
主要供应商情况
单位:元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 供应商 B 2,933,425.00 9.54% 否
2 供应商 F 2,232,038.00 7.26% 否
3 供应商 E 1,731,894.28 5.63% 否
4 供应商 G 1,657,752.50 5.39% 否
5 供应商 H 1,366,396.26 4.44% 否
合计 9,921,506.04 32.26% -
(三) 现金流量分析
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -3,578,588.75 -5,878,354.02 39.12%
投资活动产生的现金流量净额 -400,368.44 -2,470,617.37 83.79%
筹资活动产生的现金流量净额 2,270,548.23 8,642,802.11 -73.73%
现金流量分析
(1)经营活动产生的现金流量净额增加 39.12%主要原因是本期采购付款采用银行承兑汇票方式支付 较上年同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额增加 83.79