中机非晶:2024年年度报告

2025年04月16日查看PDF原文
         1,092,167.40          1,271,012.06              -14.07%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入    营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比

                                                                  增减%

 服务收入      691,616.55        0.00    100.00%    100.00%      0.00      100.00%

 租金收入    1,192,244.88  1,092,167.40      8.39%      0.00%    -3.76%      74.27%

按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
 1、营业收入与营业成本未发生重大变化;
 2、服务收入是本期新增中机凯博借用公司员工协助其进行经营管理等工作而支付的相关费用。


主要客户情况

                                                                                单位:元

 序号                客户                  销售金额      年度销售占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  中机凯博表面技术江苏有限公司        1,883,861.43      100.00%  是

                  合计                      1,883,861.43      100.00%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

 序号              供应商                  采购金额      年度采购占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  中国平安财产保险股份有限公司宜兴        17,601.63        50.04%  否

      中心支公司

  2  常州方圆外企服务有限公司                13,256.40        37.68%  否

  3  中国移动通信集团江苏有限公司无锡        4,320.00        12.28%  否

      分公司

                  合计                        35,178.03      100.00%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额        -1,672,199.10        -1,882,168.21            11.16%

 投资活动产生的现金流量净额          417,305.13        7,500,000.00          -94.44%

 筹资活动产生的现金流量净额          -103,721.12        -4,103,721.12            97.47%

现金流量分析
 1、经营活动产生的现金流量净额与上期无重大变化。
 2、投资活动产生的现金流量净额减少是上期公司出让联营公司股权回笼现金 675 万元,本期收回上
  期出让联营公司股权回笼现金 175 万元(2024 年 1 月 2 日);收回理财本金 25 万元、利息 17305.13
  元;购入基金支出 160 万元。
 3、筹资活动产生的现金净流出变动是上期归还硅钢公司借款 400 万元的原因。
四、  投资状况分析
(一)  主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

 公司  公司  主要  注册资本      总资产        净资产      营业收入      净利润

 名称  类型  业务

 江苏  控股  表面  15,000,000  28,021,040.40  1,420,408.32  1,461,113.01            -


 中机  子公  处理                                                        1,160,764.29
 博汇  司    的技

 新材        术研

 料科        发与

 技有        服务

 限公
 司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二)  理财产品投资情况
√适用 □不适用

                                                                              单位:元

                                                                        预期无法收回本
                                                                        金或存在其他可
  理财产品类型      资金来源        未到期余额    逾期未收回金额  能导致减值的情
                                                                        形对公司的影响
                                                                              说明

    其他产品        自有资金        1,600,000            0              不存在

      合计              -            1,600,000            0                -

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
√适用 □不适用
 公司以自有资金认购托管人为光大证券股份有限公司、管理人为上海涓流博衍私募基金管理有限公司
 的“涓流博衍稳进 2 号私募证券投资基金”160 万元,产品存续期为成立之日起 20 年,投资方向主
 要为国内证券市场,投资策略以股票多头策略结合可转债套利等多重策略为主,不设业绩比较基准, 设置止损线为 0.6000 元(单位净值),基金的管理费按基金资产净值的 1.00%年费率计提。该委托理 财当期收益 27.09 万元。
(三)  公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四)  合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、  公司面临的重大风险分析

        重大风险事项名称                        重大风险事项简要描述

                                  公司前期进行主营业务由非晶变压器铁心向高端表面技术的
 经营战略调整的风险                战略调整,积极推进转型,历经 5 年的时间,但表面技术项目
                                  重点方向的军工航空高铁等行业项目的立项试验应用周期漫


                                  长,同时突发的国内外疫情的影响,极大的延长了原计划的新
                                  项目研发和市场开拓时间,相关业务的经营状况无法达到预
                                  期,且后续经营面临较大不确定性,公司已面临现金回流少影
                                  响到正常运转。因此决定暂停表面技术业务,并出让联营公司
                                  股权回收资金以寻找新的业务方向。公司新的主营业务发展方
                                  向定位于新型节能材料和高性能材料的市场开发和销售服务
                                  提供商,公司充分利用拥有上下游市场渠道资源和新产品上游
                                  供应及下游需求信息的能力,向电力、机械、军工、航空等行
                                  业客户推广销售高科技节能、高性能产品,协调新材料的试用
                                  试验,推动其实用化进展,成功应用后建立代理销售渠道获取
                                  销售业务。新业务推广开拓于报告期末刚刚开展,现处于市场
                                  需求调研阶段,公司存在因经营战略调整导致持续经营能力存
                                  在不确定性的风险。针对风险,公司加强新材料行业市场渠道
                                  建设与维护,加深维系上下游客户关系,增强产品与需求的信
                                  息收集与处理能力,加大人力与资金的投入,加快进入新业务
                                  正轨,缩短业务转型调整期。

                                  公司新开展新型节能材料和高性能材料的市场开发与销售方
                                  向业务,目标为中高端客户,该类客户要求产品性能、质量严
技术风险                          苛,公司存在代理销售的产品技术研发失败风险和产品质量不
                           

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