科力通:2024年年度报告

2025年04月18日查看PDF原文
  3.59%    5,273,462.72      1.89%        34.41%

 短期借款            19,600,000.00    9.93%  19,990,000.00      7.17%        -1.95%

 应付账款            29,639,967.6    15.02%  72,693,236.59    26.09%        -59.23%

 合同负债            12,533,881.57    6.35%  25,891,765.62      9.29%        -51.59%

 应付职工薪酬          198,498.06    0.10%    191,283.38      0.07%          3.77%

 应交税费              901,637.68    0.46%    322,681.50      0.12%        179.42%

 其他应付款            104,786.27    0.05%    3,848,933.55      1.38%        -97.28%

 一年内到期的非流动  1,100,252.34    0.56%    1,351,170.56      0.48%        -18.57%
 负债

 其他流动负债        9,176,949.23    4.65%  15,303,984.10      5.49%        -40.04%

 租赁负债            1,918,843.14    0.97%    3,161,375.38      1.13%        -39.30%

 递延所得税负债        559,339.27    0.28%    775,437.91      0.28%        -27.87%

 其他非流动负债      3,992,476.17    2.02%    4,683,120.44      1.68%        -14.75%

 实收资本(或股本)  44,210,000.00    22.40%  44,210,000.00    15.87%          0.00%

 资本公积            38,400,319.74    19.46%  38,400,319.74    13.78%          0.00%

 其他综合收益            64,926.46    0.03%      43,877.83      0.02%        47.97%

 盈余公积            20,141,304.83    10.21%  18,784,323.60      6.74%          7.22%

 未分配利润          14,805,522.88    7.50%  29,004,706.76    10.41%        -48.95%

项目重大变动原因

 1 应收票据:报告期内,应收票据期末金额 23,074,083.12 元,较上年期末减少 42.7%,公司应收银
            行承兑汇票为 22,727,693.84 元,较上年期末的 38,491,775.87 元大幅减少, 本期公
            司以应收票据支付部分供应商款项,导致期末留存的应收票据相应减少。

 2 应收账款:报告期内,应收账款期末金额 29,484,164.89 元,较上年期末减少 42.06%,主要原因为
            报告期内业务量减少所致。

 3 存货:  报告期内,存货期末金额 63,113,851.10 元,较上年期末减少 39.62%,主要原因为报告
            期内库存商品进货量减少、前期未发出商品报告期内配套发出所致。

 4 应付账款:报告期内,应付账款期末金额 29,639,967.6 元,较上年期末减少 59.23%,应付货款由
            上年期末的 67,460,939.09 元减少至本期的 28,967,459.60 元,主要原因为报告期内,
            公司优化库存管理,库存商品进货量减少,采购金额下降所致。

 5 未分配利润:报告期内,未分配利润期末金额 14,805,522.88 元,较上年期末减少 48.95% ,主要
            原因为报告期内归属于母公司股东的净利润减少,当期支付普通股股利增加所致。

经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

 营业收入      224,358,592.66      -      302,335,396.32      -              -25.79%

 营业成本      175,265,276.34      78.12%  236,994,761.66      78.39%          -26.05%


 毛利率%              21.88%      -              21.61%      -              -

 税金及附加      1,562,721.92        0.70%    2,152,017.17      0.71%          -27.38%

 销售费用      17,956,795.02        8.00%  18,520,055.83      6.13%          -3.04%

 管理费用      11,872,872.68        5.29%  12,843,012.76      4.25%          -7.55%

 研发费用      11,233,748.46        5.01%  14,408,243.06      4.77%          -22.03%

 财务费用        -77,272.38      -0.03%    -479,855.17      -0.16%          -83.90%

 信用减值损失  -7,216,100.67      -3.22%  -2,502,105.14      -0.83%          188.40%

 投资收益        -99,901.00      -0.04%    -795,851.08      -0.26%          -87.45%

 资产处置收益      53,487.09        0.02%      -38,700.66      -0.01%        -238.21%

 其他收益        108,598.47        0.05%      27,135.35      0.01%          300.21%

 营业利润        -609,465.49      -0.27%  14,587,639.48      4.82%        -104.18%

 营业外收入      185,653.71        0.08%      22,352.72      0.01%          730.56%

 营业外支出        60,874.10        0.03%      103,342.92      0.03%          -41.10%

 利润总额        -484,685.88      -0.22%  14,506,649.28      4.80%        -103.34%

 所得税费用      -905,483.23      -0.40%    3,322,553.03      1.10%        -127.25%

 净利润          420,797.35        0.19%  11,184,096.25      3.70%          -96.24%

项目重大变动原因
 营业收入:报告期内,营业收入金额为 224,358,592.66,较上年同期减少 25.79%,主要原因为市场需
              求缩减,市场竞争加剧所致。

2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                224,338,159.03        302,324,214.02              -25.80%

 其他业务收入                    20,433.63              11,182.30                82.73%

 主营业务成本                173,237,382.54        234,976,818.36              -26.27%

 其他业务成本                    2,027,893.80          2,017,943.30                0.49%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                          营业收入  营业成本  毛利率比
  类别/项目      营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同  比上年同  上年同期
                                                            期        期      增减百分
                                                          增减%    增减%      比

 电气成套设备    45,456,033.69  33,917,830.14  25.38%  -24.51%  -24.74%      0.87%

 电气元器件    176,955,176.84  139,246,953.33  21.31%  -25.68%  -25.71%      0.14%

 软管泵                      0              0    0.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%

 技术服务        1,926,948.50      72,599.07  96.23%

新三板行情

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