上元家居:2024年年度报告

2025年04月18日查看PDF原文
受自然环境影响较大,公司采购的杨树均种植于周边县市范围内,自然环境状况相似,因此杨树在质量上差异不大。杨树的生物特性决定了无需进行专门的检测,供应商将原材料送至公司指定地点后,仓库人员通过对杨树的外观进行检验判断该批杨树是否合格,观察是否存在明显病变导致材料无法使用的情况,如外观不存在明显变质和畸形的情况,仓库人员即可办理原材料入库。

  2、生产模式

  公司实行订单式生产,公司销售部门根据客户需求进行报价,价格确认后获得订单,销售部门组织订单评审,包括质量、交货期等满足客户需求后回复确认,销售部门生成生产指令下发研发、生产、物流等相关部门,并在订单系统中建档,研发部门根据生产指令、产品需求编制工艺图纸、模板,采购部门负责相关材料、生产辅件采购,销售部计划组负责生产计划的制订,生产部门根据生产计划落实生产任务至各生产班组班长,班长将日生产计划分配至班组操作工,相关下料人员提早进行备料,然后经过烘干、下料、组坯、热压、仿形、雕刻、加工、砂光、打包、检验、入库存等流程,最后将生产成品发货至客户。

  3、销售模式

  公司的销售工作由销售部负责,销售模式为直销,直接与客户建立稳定的合作关系。公司主要通过电话联络、客户合作、客户介绍以及客户根据品牌效应主动上门交流等方式了解潜在客户的需求,研发部根据客户需求初步方案打样测试,协助销售部与客户进行技术沟通。初步方案得到客户认可后由销售部进行方案报价、议价、签订销售合同及技术协议。公司以满足客户需求为导向,为客户提供高技术含量的优质产品及服务,通过产品和服务创建公司品牌,维护和扩大老客户销售,并发展新客户。目前公

司的高层管理人员及销售人员会不定期拜访客户、参加行业内活动及交流以及运用互联网思维,收集最新市场信息,不断增强公司的市场拓展能力,促进销售。

  4、研发模式

  公司设立研发部,负责现有设备开发、技术改造、工艺提升等的优化完善技术建立,同时根据相关产品的未来发展趋势做前期市场调研、研发初期准备等工作。公司研发部在进行设备的改造时,首先会深入了解客户需求及生产工艺,然后制定研发方案进行技术开发设计。同时公司会根据市场趋势及客户的潜在需求,进行延伸产品的研发设计。

  5、杨树种植业务商业模式

  (1)采购模式

  杨树种植业务为县级科技扶贫项目,目的在于示范推广,公司单批次采购杨树树苗,采购时候通过市场化询价确定供应商,与供应商签署采购协议,供应商按品种、数量、规格、质量等约定供应了杨树树苗。

  (2)生产模式

  外采杨树树苗,属于速生期,直接种植于政府免租的土地上进行培育,杨树树苗成活率较高,生产资料方面,种植第一年需要化肥、雨水、人工看护,第二年之后只需雨水及人工看护,技术方面主要在于种植土地的选择,皖北地区地质具备合适杨树生长的环境,生产人员方面主要为日常园林人员看护,公司聘请当地贫困农民进行看护,目前该批次杨树还处于培育周期内。

  (3)销售模式

  杨树树苗培育成熟后,公司选择目标客户,签订销售合同,按批出售杨树,公司成本收益为出售杨树收入扣除杨树外购及培育过程中产生的成本。
报告期内,商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期后至本年度报告披露日,商业模式没有发生较大变化。

    二、经营计划实现情况

  报告期内,公司整体稳定发展。全年实现营业收入 181,933,032.73 元,同比减少 9.17%,实现净利
润 16,656,616.28 元,同比增加 9.36%,实现经营活动现金流量净额 21,929,395.10 元,同比增加 83.14%。
截止报告期末,公司资产总额 157,927,803.96 元,比期初增加 9.48%,负债总额 47,147,571.27 元,同比
减少 5.96%,资产负债率 29.85%,偿债能力良好。
(二)  与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定              □国家级 √省(市)级

“单项冠军”认定              □国家级 √省(市)级

“高新技术企业”认定          √是

详细情况                            2021 年 9 月 9 日,公司被安徽省经济和信息化厅认定为安徽
                              省专精特新冠军企业。

                                    2023 年 10 月 16 日,公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政
                              厅、国家税务总局安徽省税务局共同认定为高新技术企业,有效期
                              三年,证收编号:GR202334002891。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

            盈利能力                    本期              上年同期        增减比例%

营业收入                                181,933,032.73        200,303,832.51        -9.17%

毛利率%                                        15.93%              14.21%      -

归属于挂牌公司股东的净利润                16,656,616.28        15,230,758.88        9.36%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性        15,644,745.31        14,344,881.67        9.06%
损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于              16.26%              17.61%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依归属于挂              15.27%              16.58%      -

牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算)

基本每股收益                                      0.32                0.30        9.36%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

资产总计                                157,927,803.96        144,257,050.09        9.48%

负债总计                                  47,147,571.27        50,133,433.68        -5.96%

归属于挂牌公司股东的净资产              110,780,232.69        94,123,616.41        17.70%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                    2.16                1.83        18.03%

资产负债率%(母公司)                          29.85%              34.75%      -

资产负债率%(合并)                                  -                    -      -

流动比率                                          2.87                2.35      -

利息保障倍数                                    10.20                8.10      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

经营活动产生的现金流量净额                21,929,395.10        11,974,322.05        83.14%

应收账款周转率                                    3.03                3.25      -

存货周转率                                        7.56                10.01      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

总资产增长率%                                  9.48%              12.90%      -

营业收入增长率%                                -9.17%              43.33%      -

净利润增长率%                                  9.36%              94.13%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                    上年期末

    项目          金额      占总资产的比      金额      占总资产的比      变动比例%

                                  重%                        重%


货币资金        24,503,948.11      15.52%  13,164,584.65        9.13%            86.14%

应收票据                0.00        0.00%          0.00        0.00%                  -

应收账款        54,884,754.72      34.75%  63,499,067.87        44.02%            -13.57%

存货            22,347,579.35      14.15%  18,132,396.65        12.57%            23.25%

投资性房地产    1,881,558.99        1.19%          0.00        0.00%                  -

长期股权投资            0.00        0.00%          0.00        0.00%                  -

固定资产        23,813,940.46      15.08%  29,433,597.90        20.40%            -19.09%

在建工程          104,114.00        0

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