英轩实业:2024年年度报告

2025年04月23日查看PDF原文
6%    23,332,182.25      0.57%          58.78%

其他应付款    333,651,740.61      6.82%    19,233,835.30      0.47%        1,634.71%

一 年 内 到 期

的 非 流 动 负    1,106,875.18      0.02%      907,500.15      0.02%          21.97%
债

其 他 流 动 负    11,707,253.13      0.24%    26,778,535.17      0.66%          -56.28%
债

长期借款    1,167,500,000.00      23.87%    950,000,000.00      23.28%          22.89%

递延收益        11,332,769.68      0.23%                                        100.00%

递 延 所 得 税  131,601,316.21      2.69%    141,463,239.88      3.47%          -6.97%
负债

股本          487,709,219.00      9.97%    487,709,219.00      11.95%            0.00%

资本公积      382,824,932.68      7.83%    382,824,932.68      9.38%            0.00%

专项储备        33,678,899.42      0.69%    22,913,023.12      0.56%          46.99%

盈余公积      243,854,609.50      4.99%    243,854,609.50      5.98%            0.00%

未分配利润    443,587,678.85      9.07%    391,173,647.95      9.59%          13.40%

项目重大变动原因
1、货币资金:本期期末较上年期末减少 399,280,132.55 元,变动比例为-72.55%,主要系报告期内销售
  商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少;报告期期末主要原材料价格下降,期末增加原材料采
  购,购买商品、接受劳务支付的现金增加,经营活动产生的现金流量净额减少,造成货币资金较上
  年期末减少。
2、应收账款:本期期末较上年期末增加 135,009,309.01 元,变动比例为 30.84%,主要系报告期内公司
  积极开拓新市场,部分有账期客户年底采购量增加,未结算货款随之增多,导致应收账款增长。3、存货:本期期末较上年期末增加 207,041,864.51 元,变动比例为 32.09%,主要系报告期内公司因原
  材料采购价格降低从而增加原材料的采购,进而导致存货增加。
4、其他流动资产:本期期末较上年期末增加 880,660,810.11 元,变动比例为 3031.66%,主要系报告期
  内公司为了提高资金使用效率,利用自有闲置资金对外提供委托贷款业务所致。

(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                        本期                        上年同期          本期与上年同期

  项目          金额        占营业收入        金额        占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入    5,978,700,383.89      -      5,891,454,608.77      -                1.48%

营业成本    5,215,468,537.39      87.23%  5,219,844,520.89      88.60%          -0.08%

毛利率%                12.77%      -                11.40%      -            -

税金及附加      17,098,055.19      0.29%    21,499,600.82      0.36%          -20.47%

销售费用      105,807,529.67      1.77%    85,778,058.77      1.46%          23.35%

管理费用        97,482,065.21      1.63%    124,397,196.53      2.11%          -21.64%

研发费用      209,787,663.67      3.51%    204,517,168.02      3.47%            2.58%

财务费用        44,827,274.14      0.75%    18,500,085.64      0.31%          142.31%

信用减值损    -4,705,145.06      -0.08%      5,161,452.32      0.09%        -191.16%
失

公允价值变        32,205.40      0.00%                                        100.00%
动收益

其他收益      176,361,091.22      2.95%    117,528,588.65      1.99%          50.06%

投资收益        34,320,710.83      0.57%    82,445,167.39        1.4%          -58.37%

资产处置收    3,836,477.76      0.06%      -468,770.80      -0.1%        -918.41%
益

营业利润      498,074,598.77      8.33%    421,584,415.66      7.16%          18.14%

营业外收入      5,692,743.25      0.10%    45,689,747.84      0.78%          -87.54%

营业外支出      1,775,042.04      0.03%      3,667,419.92      0.06%          -51.6%

所得税费用      59,410,893.88      0.99%    55,113,102.26      0.94%            7.80%

净利润        442,581,406.10      7.40%    408,493,641.32      6.93%            8.34%

项目重大变动原因
公司报告期内利润构成无重大变化。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入              5,860,793,018.36      5,773,785,069.96                1.51%

其他业务收入                117,907,365.53        117,669,538.81                0.20%

主营业务成本              5,132,507,847.76      5,134,071,370.26                -0.03%

其他业务成本                  82,960,689.63        85,773,150.63                -3.28%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                          营业收入  营业成本  毛利率比上
 类别/项      营业收入          营业成本      毛利率%  比上年同  比上年同  年同期增减
  目                                                        期        期      百分比
                                                          增减%    增减%

柠檬酸系

列        4,499,903,436.53    3,960,840,655.69  11.98%    4.40%    2.46%      1.67%

饲料原料

              889,644,958.11    768,537,829.92  13.61%  -12.83%  -13.70%      0.86%

酒精

              471,244,623.72    403,129,362.15  14.45%    6.42%    6.75%      -0.27%

按地区分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                        营业收入  营业成本  毛利率比上
类别/项目      营业收入        营业成本      毛利率%  比上年同  比上年同  年同期增减
                                                            期        期      百分比
                                                          增减%      增减%

境内      3,375,287,284.95  2,967,390,915.51  12.08%    -1.00%    -3.21%      2.00%

境外      2,485,505,733.41  2,165,116,932.25  12.89%      5.12%    4.68%      0.37%

收入构成变动的原因
公司报告期内无重大变化。
主要客户情况

               

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