6% 23,332,182.25 0.57% 58.78%
其他应付款 333,651,740.61 6.82% 19,233,835.30 0.47% 1,634.71%
一 年 内 到 期
的 非 流 动 负 1,106,875.18 0.02% 907,500.15 0.02% 21.97%
债
其 他 流 动 负 11,707,253.13 0.24% 26,778,535.17 0.66% -56.28%
债
长期借款 1,167,500,000.00 23.87% 950,000,000.00 23.28% 22.89%
递延收益 11,332,769.68 0.23% 100.00%
递 延 所 得 税 131,601,316.21 2.69% 141,463,239.88 3.47% -6.97%
负债
股本 487,709,219.00 9.97% 487,709,219.00 11.95% 0.00%
资本公积 382,824,932.68 7.83% 382,824,932.68 9.38% 0.00%
专项储备 33,678,899.42 0.69% 22,913,023.12 0.56% 46.99%
盈余公积 243,854,609.50 4.99% 243,854,609.50 5.98% 0.00%
未分配利润 443,587,678.85 9.07% 391,173,647.95 9.59% 13.40%
项目重大变动原因
1、货币资金:本期期末较上年期末减少 399,280,132.55 元,变动比例为-72.55%,主要系报告期内销售
商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少;报告期期末主要原材料价格下降,期末增加原材料采
购,购买商品、接受劳务支付的现金增加,经营活动产生的现金流量净额减少,造成货币资金较上
年期末减少。
2、应收账款:本期期末较上年期末增加 135,009,309.01 元,变动比例为 30.84%,主要系报告期内公司
积极开拓新市场,部分有账期客户年底采购量增加,未结算货款随之增多,导致应收账款增长。3、存货:本期期末较上年期末增加 207,041,864.51 元,变动比例为 32.09%,主要系报告期内公司因原
材料采购价格降低从而增加原材料的采购,进而导致存货增加。
4、其他流动资产:本期期末较上年期末增加 880,660,810.11 元,变动比例为 3031.66%,主要系报告期
内公司为了提高资金使用效率,利用自有闲置资金对外提供委托贷款业务所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位:元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 5,978,700,383.89 - 5,891,454,608.77 - 1.48%
营业成本 5,215,468,537.39 87.23% 5,219,844,520.89 88.60% -0.08%
毛利率% 12.77% - 11.40% - -
税金及附加 17,098,055.19 0.29% 21,499,600.82 0.36% -20.47%
销售费用 105,807,529.67 1.77% 85,778,058.77 1.46% 23.35%
管理费用 97,482,065.21 1.63% 124,397,196.53 2.11% -21.64%
研发费用 209,787,663.67 3.51% 204,517,168.02 3.47% 2.58%
财务费用 44,827,274.14 0.75% 18,500,085.64 0.31% 142.31%
信用减值损 -4,705,145.06 -0.08% 5,161,452.32 0.09% -191.16%
失
公允价值变 32,205.40 0.00% 100.00%
动收益
其他收益 176,361,091.22 2.95% 117,528,588.65 1.99% 50.06%
投资收益 34,320,710.83 0.57% 82,445,167.39 1.4% -58.37%
资产处置收 3,836,477.76 0.06% -468,770.80 -0.1% -918.41%
益
营业利润 498,074,598.77 8.33% 421,584,415.66 7.16% 18.14%
营业外收入 5,692,743.25 0.10% 45,689,747.84 0.78% -87.54%
营业外支出 1,775,042.04 0.03% 3,667,419.92 0.06% -51.6%
所得税费用 59,410,893.88 0.99% 55,113,102.26 0.94% 7.80%
净利润 442,581,406.10 7.40% 408,493,641.32 6.93% 8.34%
项目重大变动原因
公司报告期内利润构成无重大变化。
2、 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 5,860,793,018.36 5,773,785,069.96 1.51%
其他业务收入 117,907,365.53 117,669,538.81 0.20%
主营业务成本 5,132,507,847.76 5,134,071,370.26 -0.03%
其他业务成本 82,960,689.63 85,773,150.63 -3.28%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
目 期 期 百分比
增减% 增减%
柠檬酸系
列 4,499,903,436.53 3,960,840,655.69 11.98% 4.40% 2.46% 1.67%
饲料原料
889,644,958.11 768,537,829.92 13.61% -12.83% -13.70% 0.86%
酒精
471,244,623.72 403,129,362.15 14.45% 6.42% 6.75% -0.27%
按地区分类分析
√适用 □不适用
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
境内 3,375,287,284.95 2,967,390,915.51 12.08% -1.00% -3.21% 2.00%
境外 2,485,505,733.41 2,165,116,932.25 12.89% 5.12% 4.68% 0.37%
收入构成变动的原因
公司报告期内无重大变化。
主要客户情况