中仿智能:2024年年度报告

2025年04月24日查看PDF原文
”认定          √是

 详细情况                      1、“专精特新”认定:2022 年,公司通过上海市 “专精特新”中
                              小企业复审,有效期三年。

                              2、“高新技术企业”认定:2024 年 10 月,公司通过国家高新技术
                              企业复审,有效期三年。

                              3、“科技型中小企业”认定:2024 年 4 月,公司被认定为科技型
                              中小企业,有效期一年。

                              4、“软件企业”:2024 年 5 月,公司获得软件企业证书,有效期一
                              年。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

            盈利能力                    本期              上年同期        增减比例%

 营业收入                              30,905,067.53      42,573,340.65      -27.41%

 毛利率%                                      34.86%              33.64%      -

 归属于挂牌公司股东的净利润            -3,076,906.72      -9,000,771.56        65.82%

 归属于挂牌公司股东的扣除非经常        -11,324,202.54        -10,557,934.89        -7.26%
 性损益后的净利润

 加权平均净资产收益率%(依据归属              -7.15%            -18.34%      -

 于挂牌公司股东的净利润计算)

 加权平均净资产收益率%(依归属于                                                -

 挂牌公司股东的扣除非经常性损益              -26.32%            -21.52%

 后的净利润计算)

 基本每股收益                                  -0.07              -0.20        65.82%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

 资产总计                              49,627,658.15      62,052,158.38      -20.02%

 负债总计                                8,136,691.60      17,484,285.11      -53.46%

 归属于挂牌公司股东的净资产            41,490,966.55      44,567,873.27        -6.90%

 归属于挂牌公司股东的每股净资产                  0.91                0.98        -6.91%

 资产负债率%(母公司)                        17.87%              29.05%      -

 资产负债率%(合并)                            16.4%              28.18%      -

 流动比率                                        5.34                3.33      -

 利息保障倍数                                  -22.79              -47.77      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

 经营活动产生的现金流量净额                522,661.71        2,640,058.89        -80.2%

 应收账款周转率                                  3.63                4.67      -

 存货周转率                                      5.84                4.58      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

 总资产增长率%                                -20.02%              -1.26%      -

 营业收入增长率%                              -27.41%              98.68%      -


 净利润增长率%                                65.82%              -7.95%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                    上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                比重%                      比重%

 货币资金      26,129,965.58      52.65%  21,718,380.76      35.00%            20.31%

 应收票据        600,000.00        1.21%      91,550.00        0.15%          555.38%

 应收账款      6,240,233.51      12.57%  10,780,577.20      17.37%          -42.12%

 交易性金融资            0          0%  6,381,922.52      10.28%            -100%
 产

 存货          3,697,779.73        7.45%  3,194,667.77        5.15%            15.75%

 无形资产      6,155,611.37      12.40%  7,075,730.45      11.40%              -13%

项目重大变动原因

    (1)应收票据:报告期内较上年增加 555.38%。变动主要原因系报告期内有客户付款方式发生变
 化,以票据方式付款。

    (2)应收账款:报告期内较上年减少 42.12%。变动主要原因系报告期内回款加速,应收账款因
 此下降。

    (3)交易性金融资产:报告期内较上年减少 100%,变动主要原因系报告期内银行理财产品到期,
 转回货币资金。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      30,905,067.53      -      42,573,340.65      -                -27.41%

 营业成本      20,131,462.21      65.14%  28,250,779.37      66.36%          -28.74%

 毛利率%              34.86%      -              33.64%      -              -

 销售费用        6,993,003.55      22.63%    6,637,350.40      15.59%            5.36%

 管理费用        9,479,526.72      30.67%    9,987,860.23      23.46%            -5.09%

 研发费用        6,811,554.99      22.04%    8,288,628.19      19.47%          -17.82%


 其他收益      10,321,414.01      33.40%    2,659,991.79        6.25%          288.02%

 净利润          -3,076,906.72        -9.96%  -9,000,771.56      -21.14%          65.82%

项目重大变动原因

    (1)营业收入:报告期内营业收入为 3,090.51 万元,较上年减少 27.41%。业绩减少的主要原
 因是公司专注于专业市场,减少营收但专攻重点方向。

    (2)营业成本:报告期内营业成本较上年减少 28.74%,是与报告期内的营业收入同步减少。

    (3)净利润:报告期内亏损减少 65.82%,是由于报告期公司产品结构升级,优化内部管理

    (4)报告期内企业收到与经营或研发相关的退税及补助。

    2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  30,905,067.53          42,573,340.65              -27.41%

 其他业务收入                          0.00                  0.00              

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