”认定 √是
详细情况 1、“专精特新”认定:2022 年,公司通过上海市 “专精特新”中
小企业复审,有效期三年。
2、“高新技术企业”认定:2024 年 10 月,公司通过国家高新技术
企业复审,有效期三年。
3、“科技型中小企业”认定:2024 年 4 月,公司被认定为科技型
中小企业,有效期一年。
4、“软件企业”:2024 年 5 月,公司获得软件企业证书,有效期一
年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位:元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 30,905,067.53 42,573,340.65 -27.41%
毛利率% 34.86% 33.64% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -3,076,906.72 -9,000,771.56 65.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -11,324,202.54 -10,557,934.89 -7.26%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%(依据归属 -7.15% -18.34% -
于挂牌公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依归属于 -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益 -26.32% -21.52%
后的净利润计算)
基本每股收益 -0.07 -0.20 65.82%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 49,627,658.15 62,052,158.38 -20.02%
负债总计 8,136,691.60 17,484,285.11 -53.46%
归属于挂牌公司股东的净资产 41,490,966.55 44,567,873.27 -6.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.91 0.98 -6.91%
资产负债率%(母公司) 17.87% 29.05% -
资产负债率%(合并) 16.4% 28.18% -
流动比率 5.34 3.33 -
利息保障倍数 -22.79 -47.77 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 522,661.71 2,640,058.89 -80.2%
应收账款周转率 3.63 4.67 -
存货周转率 5.84 4.58 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -20.02% -1.26% -
营业收入增长率% -27.41% 98.68% -
净利润增长率% 65.82% -7.95% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位:元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 26,129,965.58 52.65% 21,718,380.76 35.00% 20.31%
应收票据 600,000.00 1.21% 91,550.00 0.15% 555.38%
应收账款 6,240,233.51 12.57% 10,780,577.20 17.37% -42.12%
交易性金融资 0 0% 6,381,922.52 10.28% -100%
产
存货 3,697,779.73 7.45% 3,194,667.77 5.15% 15.75%
无形资产 6,155,611.37 12.40% 7,075,730.45 11.40% -13%
项目重大变动原因
(1)应收票据:报告期内较上年增加 555.38%。变动主要原因系报告期内有客户付款方式发生变
化,以票据方式付款。
(2)应收账款:报告期内较上年减少 42.12%。变动主要原因系报告期内回款加速,应收账款因
此下降。
(3)交易性金融资产:报告期内较上年减少 100%,变动主要原因系报告期内银行理财产品到期,
转回货币资金。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位:元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 30,905,067.53 - 42,573,340.65 - -27.41%
营业成本 20,131,462.21 65.14% 28,250,779.37 66.36% -28.74%
毛利率% 34.86% - 33.64% - -
销售费用 6,993,003.55 22.63% 6,637,350.40 15.59% 5.36%
管理费用 9,479,526.72 30.67% 9,987,860.23 23.46% -5.09%
研发费用 6,811,554.99 22.04% 8,288,628.19 19.47% -17.82%
其他收益 10,321,414.01 33.40% 2,659,991.79 6.25% 288.02%
净利润 -3,076,906.72 -9.96% -9,000,771.56 -21.14% 65.82%
项目重大变动原因
(1)营业收入:报告期内营业收入为 3,090.51 万元,较上年减少 27.41%。业绩减少的主要原
因是公司专注于专业市场,减少营收但专攻重点方向。
(2)营业成本:报告期内营业成本较上年减少 28.74%,是与报告期内的营业收入同步减少。
(3)净利润:报告期内亏损减少 65.82%,是由于报告期公司产品结构升级,优化内部管理
(4)报告期内企业收到与经营或研发相关的退税及补助。
2、 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 30,905,067.53 42,573,340.65 -27.41%
其他业务收入 0.00 0.00