81.13%,主要原因为本期
经营活动产生的现金流量比上期增加所致。
(二) 报告期末,应收票据 29.50 万元,较上年同期增加 17.50 万元,增幅 145.83%,主要原因为本期
收到应收票据增加所致。
(三) 报告期末,预付账款 128.72 万元,较上年同期减少 409.63 万元,减幅 76.09%,主要原因为公
司加强内控管理,减少材料预付账款所致。
(四) 报告期末,固定资产 1,554.16 万元,较上年同期减少 117.50 万元,主要原为公司本期计提折旧
及处置大众车一辆所致。
(五) 报告期末,应付账款 608.60 万元,较上年同期减少 859.17 万元,减幅 58.54%,主要原因为本
期较上期多支付材料款所致。
(六) 报告期末,合同负债 453.12 万元,较上年同期增加 157.66 万元,增幅 53.36%,主要原因预收
工程款的项目在本期未完工结算所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位:元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 16,655,652.11 - 54,004,592.07 - -69.16%
营业成本 11,720,794.00 70.37% 40,508,542.63 75.01% -71.07%
毛利率% 29.63% - 24.99% - -
销售费用 763,394.86 4.58% 930,817.94 1.72% -17.99%
管理费用 3,776,424.68 22.67% 4,285,854.43 7.94% -11.89%
研发费用 924,875.23 5.55% - - -
财务费用 2,794,753.09 16.78% 3,207,424.94 5.94% -12.87%
信用减值损 -547,564.22 -3.29% 2,377,606.98 4.40% -
失
其他收益 50,462.72 0.30% 20,102.03 0.04% 151.03%
投资收益 - - 4,932.00 0.01% -
公允价值变 - - - - -
动收益
资产处置收 630.16 95,191.47 0.18% -99.34%
益
营业利润 -3,308,026.57 -19.86% 2,047,852.35 3.79%
营业外收入 106,532.53 0.20%
营业外支出 79.21 59,513.02 0.11% -99.87%
净利润 -1,357,708.57 -8.15% 2,240,488.04 4.15%
项目重大变动原因
(一) 营业收入本期为 1,665.57 万元,较上年同期减少 3,734.89 万元,减幅 69.16%,主要原因因受
政府回款不及时导致施工进度减慢,造成工程收入减少所致。
(二) 营业成本本期为 1,172.08 万元,较上年同期减少 2,878.77 万元,减幅 71.07%,主要原因同营
业收入。
(三) 销售费用本期 76.34 万元,较上年同期减少 16.74 万元,主要原因本期广告费用减少所致。
(四) 管理费用本期 377.64 万元,较上年同期减少 50.94 万元,主要原因为减少业务招待费 14.24 万
元、咨询费 7.61 万、工资及教育经费 29.77 万元所致。
(五) 财务费用本期 279.48 万元,较上年同期减少 41.27 万元,主要原因本期收到贷款贴息款所致。
(六) 信用减值损失本期-54.75 万元,较上年同期减少 292.52 万元,主要原因为本期持续加强应收账
款管理,及时收回货款,致预期损失率减少。
(七) 净利润本期-135.77 万元,较上年减少 359.82 万元,主要原因为本期收入规模减少,毛利减少
所致。
2、 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 15,331,865.25 54,004,592.07 -71.61%
其他业务收入 1,323,786.86
主营业务成本 10,675,785.72 40,508,542.63 -73.65%
其他业务成本 1,045,008.28
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
电力电缆 1,533,003.24 1,354,575.98 11.64% -43.80% -44.19% 0.62%
电气装备用 2,578,190.50 2,282,092.94 11.48% -37.15% -39.97% 4.14%
电线电缆
电力安装收 11,220,671.51 7,039,116.80 37.27% -76.21% -79.47% 9.94%
入
其他收入 1,323,786.86 1,045,008.28 21.06% - - -
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
(一) 电力电缆本期收入 153.30 万元,成本 135.46 万元,毛利率 11.64%,收入同比减少 43.80%,成
本同比减少 44.19%,毛利率同比减少 0.62 个百分点。主要原因电力电缆主要销售对象为房地产
行业,受房地产行业的影响,此类产品的销售订单减少所致。
(二) 电气装备用电线电缆本期收入 257.82 万元,成本 228.21 万元,毛利率 11.48%,收入同比减少
37.15%,成本同比减少 39.97%,毛利率同比增加 4.14 个百分点。主要原因本期订单减少所致。
(三)电力安装本期收入 1,122.07 万元,成本 703.91 万元,毛利率 37.27%,收入同比减少 76.21%,
成本同比减少 79.47%,毛利率同比增加 9.94 个百分点。主要因为受政府回款不及时致工期缓慢,
造成工程收入减少。
主要客户情况
单位:元
序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联
号 比% 关系
1 高密市大华建筑安装有限公司 7,191,099.78 43.18% 否
2 山东云天电力工程有限公司 3,145,260.55 18.88% 否
3 高密市城市建设投资集团有限公司 2,107,462.59 12.65% 否
4 高密市城建建筑有限责任公司 1,628,318.58 9.78% 否
5 江苏中鹏环保集团有限公司 1,323,008.85 7.94% 否
合计 15,395,150.35 92.43% -
主要供应商情况
单位:元
序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联
号 比% 关系
1 润邦线缆有限公司 1,302,223.10 22.06% 否
2 青岛精艺电力设备有限公司 1,166,194.69 19.76% 否
3 浩海电缆有限公司 797,213.78 13.50% 否
4 鑫垚线缆有限公司 693,646.02 11.75% 否
5 青岛星聚铜业有限公司