化龙网络:2024年年度报告

2025年04月25日查看PDF原文
活电商服务:聚焦年轻家庭刚需消费场景,提供精准导购资讯及 OMO(Online-Merge-Offline)交
易对接服务,实现线上引流与线下体验的无缝衔接。

    新媒体营销:依托自有 APP 矩阵及百万级微信公众号平台,为客户提供从创意策划到精准投放的全
链路数字营销解决方案。

    大数据营销:基于平台积累的用户行为数据,构建精准用户画像系统,为客户提供数据驱动的智能营销服务。

    内容营销:通过专业内容团队打造高品质原创内容,结合多媒体传播矩阵,实现品牌价值的高效传播与转化。

    综合创意服务:整合创意策划、数字技术与文化体验,运用"场景化价值传递+数字化体验创新"模式,提供全案营销解决方案。
全国化战略布局
通过旗下专业子公司构建全国化业务网络:

    千帆科技:专注移动端生态建设,已连接全国 30 余省市的 1000 余家区域媒体,打造覆盖高价值人
群的移动互联网联盟平台,业务涵盖程序化广告、应用分发等领域。

    航加科技:深耕垂直行业数字化解决方案,为区域互联网企业提供技术产品开发、运营培训、流量变现等系统性支持。

    极光文科:聚焦数字文化创意领域,在政务服务、品牌建设、城市更新等方面完成 100 余个标杆项
目,累计产出 2000 余项数字文化内容。

  公司将持续深化"技术+内容+数据"的核心竞争力,通过三大子公司的协同发展,推动区域互联网产业的转型升级,打造全国领先的区域互联网综合服务集团。
(二)  行业情况
1. 降本增效:优化运营结构,提升企业韧性
面对宏观经济环境的不确定性及行业竞争加剧,互联网企业将“降本增效”作为核心战略,推动健康可持续发展。具体措施包括:

人力成本优化:科学调整组织架构,实现员工增减动态平衡,提升人均效能。
业务结构精简:聚焦核心盈利板块,削减边缘业务,减少非必要开支。
营销效率提升:从粗放式获客转向精细化运营,通过数据驱动优化投放策略,实现用户高质量增长。2. 技术驱动:强化自主研发,推动高质量增长
在控制成本的同时,企业加速向技术密集型转型,重点布局:
核心技术攻关:加大 AI、云计算、大数据等领域的研发投入,构建自主技术壁垒。
效率工具应用:通过自动化、智能化手段优化生产流程,降低运营成本。
创新业务孵化:鼓励内部创业,探索高附加值业务模式。
3. 合规发展:反垄断常态化,资本运作趋稳
随着监管政策深化,“强化反垄断与防止资本无序扩张”成为行业长期基调,企业应对策略包括:
业务合规化:完善数据安全、算法透明等内控体系,主动适配监管要求。
生态开放:部分巨头逐步拆解封闭生态,通过 API 共享、中小企扶持实现合规共赢。
4. 新增长曲线:多元化布局,挖掘增量市场
为应对传统业务增速放缓,企业积极开拓新赛道:
前沿技术落地:探索 Web3.0、元宇宙、AIGC 等新兴领域的商业化应用。
垂直领域深耕:切入医疗、教育、产业互联网等细分赛道,打造场景化解决方案。
全球化试探:在合规前提下,通过轻资产模式布局东南亚、中东等新兴市场。
未来展望
互联网行业正从“野蛮生长”转向“精耕细作”,通过成本优化、技术投入与合规经营构建长期竞争力。企业需平衡短期生存与长期发展,在存量市场中提效,在增量市场中卡位,方能实现可持续增长。
(三)  与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定              □国家级 □省(市)级

“单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

“高新技术企业”认定          √是

详细情况                      1.根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)
                              和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)
                              有关规定,经专家组认定,常州化龙网络科技股份有限公司通过“国
                              家级高新技术企业”的复审,高企编号:GR202232018139,有效期
                              为 2022 年 12 月至 2025 年 12 月。全资子公司常州千帆网络科技有
                              限公司于 2023 年 12 月 13 日高企复审通过,编号 GR202332016646,
                              有效期为 2023 年 12 月 13 日至 2026 年 12 月 13 日。全资子公司常


                              州航加网络科技有限公司于 2024 年 11 月 6 日高企复审通过,证书
                              编号 GR202432018914,有效期为 2024 年 11 月 6 日至 2027 年 11
                              月 6 日。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

            盈利能力                    本期              上年同期        增减比例%

营业收入                                52,330,119.11        66,306,613.03        -21.08%

毛利率%                                        20.87%              29.99%      -

归属于挂牌公司股东的净利润                4,552,587.83        9,804,224.96        -53.57%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性          2,116,504.82          7,280,037.63        -70.93%
损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于                5.75%              12.11%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依归属于挂                2.67%                8.99%      -

牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算)

基本每股收益                                    0.15                0.32        -53.57%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

资产总计                                92,355,339.82      104,555,906.14        -11.67%

负债总计                                13,311,109.08        19,254,666.93        -30.87%

归属于挂牌公司股东的净资产              77,235,415.77        82,810,468.54        -6.73%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                    2.52                2.70        -6.73%

资产负债率%(母公司)                          12.73%              14.58%      -

资产负债率%(合并)                            14.41%              18.42%      -

流动比率                                          7.44                5.45      -

利息保障倍数                                    97.45              198.72      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

经营活动产生的现金流量净额                3,219,416.62          5,814,619.32        -44.63%

应收账款周转率                                    3.75                4.13      -

存货周转率                                      54.72                46.67      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

总资产增长率%                                  -11.67%                2.55%      -

营业收入增长率%                                -21.08%              -4.26%      -

净利润增长率%                                  -58.37%              -45.53%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                    上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                比重%                      比重%

货币资金      15,525,135.81      16.81%  15,134,480.28      14.48%            2.58%

应收票据            100,000        0.11%        80,000        0.08%            25.00%

应收账款        9,782,676.32      10.59%  16,527,824.27      15.81%            -40.81%

预付款项          274,671.08        0.30%    942,448.82        0.90%            -70.86%

存货                      0        0.00%    1,513,423.2        1.45%          -100.00%

其他流动资产              0        0.00%      7,891.46        0.01

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