鑫裕智造:2024年年度报告

2025年04月25日查看PDF原文
75,806.83        0.18%          -15.53%
 产

 短期借款        92,368,000.00        9.91%  125,500,000.00      12.78%          -26.40%

 应付票据        10,000,000.00        1.07%    9,850,000.00        1.00%            1.52%

 应付账款      314,681,088.95      33.75%  354,009,200.14      36.05%          -11.11%

 合同负债        39,318,257.66        4.22%  27,320,845.73        2.78%            43.91%

 应付职工薪酬    4,700,182.79        0.50%    5,458,171.18        0.56%          -13.89%

 应交税费        2,441,208.67        0.26%    3,251,128.78        0.33%          -24.91%

 其他应付款      91,651,189.20        9.83%  76,946,794.95        7.83%            19.11%

 其他流动负债    22,062,076.19        2.37%  29,366,743.17        2.99%          -24.87%

项目重大变动原因
 1. 预付账款增加主要是报告期增加好美中学项目工程预付款以及子公司易天诚公司预付技术服务费; 2. 存货减少主要是子公司易天诚将已完工未结算的劳务成本转入合同资产;
 3. 其他流动资产减少主要是增值税留抵税额较去年减少;
 4. 短期借款减少主要是报告期母公司减少天津滨海农村商业银行贷款导致;
 5. 应付账款减少主要是报告期公司偿还欠款增加导致;
 6. 合同负债增加主要是中医药大学精装修项目预收工程款增加导致。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      492,835,597.60      -      478,020,907.41      -                3.10%

 营业成本      426,367,251.87      86.51%  403,163,609.22      84.34%            5.76%

 毛利率%              13.49%      -              15.66%      -              -

 销售费用          350,389.31        0.07%      489,074.56      0.10%          -28.36%

 管理费用        42,678,536.93        8.66%    41,826,696.07      8.75%            2.04%

 研发费用        11,246,135.03        2.28%    13,383,483.21      2.80%          -15.97%

 财务费用        7,588,002.41        1.54%    7,978,498.62      1.67%          -4.89%


 其他收益          301,690.00        0.06%      388,524.86      0.08%          -22.35%

 投资收益        1,423,472.50        0.29%    84,262,381.59      17.63%          -98.31%

 信用减值损失      209,176.57        0.04%      -756,960.93      0.16%          127.63%

 资产减值损失        -7,544.03        0.00%      -185,923.00      -0.04%          95.94%

 资产处置收益      260,163.35        0.05%        -307.20      0.00%      84,788.59%

 营业利润        4,946,665.16        1.00%    93,018,122.55      19.46%          -94.68%

 营业外收入          3,287.31        0.00%    6,500,961.83      1.36%          -99.95%

 营业外支出        100,977.36        0.02%    1,239,427.93      0.26%          -91.85%

 净利润          4,704,423.37        0.95%    98,498,965.03      20.61%          -95.22%

项目重大变动原因
 1.投资收益减少主要是去年处置了天使港(天津)资产管理集团有限公司股权导致;
 2.信用减值损失增加主要是报告期应收账款和其他应收款计提坏账转回金额较去年同期增加导致;
 3.资产减值损失增加主要是报告期合同资产计提金额较去年减少导致;
 4.资产处置收益增加主要是报告期公司处置固定资产车辆导致;
 5.营业利润减少主要是报告期投资收益减少导致;
 6.营业外收入减少主要是去年处置了天使港(天津)资产管理集团有限公司股权导致。
 4.净利润减少主要是去年处置了天使港(天津)资产管理集团有限公司股权导致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  492,835,597.60        478,020,907.41                3.10%

 其他业务收入                          0.00                  0.00

 主营业务成本                  426,367,251.87        403,163,609.22                5.76%

 其他业务成本                          0.00                  0.00

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期  比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比

                                                                  增减%

 房 屋 建 筑  409,168,706.96  348,489,156.28    14.83%      11.26%    15.92%      -18.78%
 工程

 建 筑 工 程  81,595,172.88  76,167,957.17    6.65%      26.22%    31.11%      -34.36%
 设计

 劳务服务      979,052.17    1,191,958.96    -21.75%    -97.79%    -97.26%    -1,241.01%

 其他服务    1,092,665.59    518,179.46    52.58%    -12.45%    -44.62%      109.99%

    合计    492,835,597.60  426,367,251.87    13.49%      3.10%      5.76%      -13.88%

按地区分类分析

√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期  比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比

                                                                  增减%

 华北      480,085,094.10  416,498,189.11    13.24%      1.98%      5.02%      -15.90%

 华东        7,194,454.71    5,567,668.71    22.61%      64.84%    41.47%      130.09%

 华南        2,016,063.91    1,474,695.35    26.85%  21,270.28%  17,235.35%      173.25%

 华中        2,799,899.89    2,113,145.75    24.53%    421.45%    336.44%      149.59%

 西南          458,500.09    215,763.96    52.94%      27.90%    -33.25%      438.72%

 西北          256,603.77    480,963.99    -87.43%    -69.78%    -37.18%  

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