和润股份:2024年年度报告

2025年04月25日查看PDF原文
竞争加剧,原材料价格上涨,市场环境影响客户要求降价,公司针对一些毛利较低的订

单适应减少所致。
三、报告期内预付款项较上年期末增加 385,329.96 元,变动比例为增加 101.74%,主要原因是投资新项目蚀刻产品材料刚起步,部分设备购买需要预付定金所致。
四、报告期内存货较上年期末减少 2,507,737.90 元,变动比例为下降 5.75%,主要原因是报告期内原材料采购金额较上年期末下降 34.69%,营业收入金额下降 11.38%,两者之间可以看出在消耗上年存货,因此今年存货减少属于正常现象所致。
五、报告期内其他流动资产较上年期末减少 3,038,839.16 元,变动比例为下降 82.91%,主要原因是待抵扣进项税额减少所致。
六、报告期内使用权资产较上年期末增加 1,876,139.13 元,变动比例为增加 15.64%,主要原因是增加广东和润新材料股份有限公司分公司厂房租金,按厂房签订租赁合同条款增加所致。
七、报告期内无形资产较上年期末减少 69,409.25 元,变动比例为下降 36.08%,主要原因是按规定期限摊销所致。
八、报告期内短期借款较上年期末减少 3,324,389.18 元,变动比例为下降 11.26%,主要原因是归还银行部分贷款所致。
九、报告期内应付票据较上年期末增加 7,293,732.32 元,变动比例为增加 72.94%,主要原因是部分大额供应商货款采用银行承兑预付 30%保证支付所致。
十、报告期内应付账款较上年期末减少 7,466,228.79 元,变动比例为下降 21.60%,主要原因是部分大额供应商货款采用银行承兑预付 30%保证支付所致。
十一、报告期内合同负债较上年期末增加 251,892.04 元,变动比例为增加 134,265.30%,主要原因是与客户签订产品锁价一种交易方式,预收客户产品部分货款所致。
十二、报告期内应交税费较上年期末减少 1,050,544.20 元,变动比例为下降 38.79%,主要原因是报告期内缴纳之前延期各项税款所致。
十三、报告期内一年内到期的非流动负债较上年期末增加 738,096.70 元,变动比例为增加 22.46%,主要原因是报告期内增加广东和润新材料股份有限公司分公司厂房租金,按厂房签订租赁合同条款增加所致。
十四、报告期内其他流动负债较上年期末增加 1,477,200.61 元,变动比例为增加 111.62%,主要原因是期末已背书未终止确认的银行承兑汇票增加所致。
十五、报告期内未分配利润较上年期末增加 1,944,678.49 元,变动比例为增加 69.76%,主要原因是增加报告期内营业利润所致。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      198,660,837.43      -      224,171,330.57      -                -11.38%

营业成本      175,585,730.84      88.38%  196,569,379.31      87.69%          -10.67%

毛利率%              11.62%      -              12.31%      -              -

税金及附加        433,285.71        0.22%      516,430.64        0.23%          -16.10%

销售费用        3,281,405.15        1.65%    3,099,189.30        1.38%            5.88%

管理费用        9,283,955.23        4.67%    9,330,552.26        4.16%            -0.50%


研发费用        6,624,861.24        3.33%  11,197,442.56        5.00%          -40.84%

财务费用        2,105,727.19        1.06%    2,068,765.27        0.92%            1.79%

信用减值损失      64,834.54        0.03%    -901,223.55      -0.40%          107.19%

资产减值损失            0.00        0.00%  -2,101,193.86      -0.94%          100.00%

其他收益          36,948.06        0.02%      44,208.56        0.02%          -16.42%

投资收益          27,304.71        0.01%      33,803.98        0.02%          -19.23%

营业外收入          5,000.00        0.00%          0.00        0.00%          100.00%

营业外支出          6,428.80        0.00%          0.00        0.00%          100.00%

净利润          2,196,059.12        1.11%      311,744.20        0.14%          604.44%

项目重大变动原因
一、报告期内营业收入、成本较上年期末减少分别为 25,510,493.14 元和 20,983,648.47 元,变动比例为下降 11.38%和 10.67%,主要原因是由于市场需求有所下降,竞争加剧,原材料价格上涨,市场环境影响客户要求降价,公司针对一些毛利较低的订单适应减少所致。

二、报告期内销售费用较上年期末增加 182,215.85 元, 变动比例为 5.88%,主要原因是 1、开拓导热硅
胶产品市场,致使该产品营业收入较上年增加 18.98%,2、开拓新项目蚀刻产品增加招待费、差旅费、运输费等所致。
三、报告期内研发费用较上年期末减少 4,572,581.32 元,变动比例为下降 40.84%,主要原因是 1、由于市场需求有所下降,竞争加剧,原材料价格上涨,市场环境影响客户要求降价,造成资金紧张,造成报告期内销售额同比下降 11.38%,为了节约成本,不影响资金流,从而对研发投入减少。2、因新产品研发项目技术瓶颈达不到相关要求,新产品品质效果不佳,导致公司部分产品项目暂停或减少对其投入。3、公司对销售战略进行调整,通过精益生产培训来提高原有产品线生产效率及良品率,从而对新项目研发投入减少所致。
四、报告期内信用减值损失较上年期末增加 966,058.09 元, 变动比例为增加 107.19%,主要原因是对应收账款管理进行严格控制,致使资金回笼及时,因此报告期内坏账损失计提减少所致。
五、报告期内资产减值较上年期末增加 2,101,193.86 元, 变动比例为增加 100.00%,主要原因是存货跌价、资产处置损失均未支出所致。
六、报告期内其他收益较上年期末减少 7,260.5 元, 变动比例为下降 16.42%,主要原因是税收财政补贴,政府项目补助,高新项目补助减少所致。
七、报告期内投资收益较上年期末减少 6,499.27 元,变动比例为下降 19.23%,主要原因是未及时对资金进行理财减少所致。
八、报告期内营业外收入较上年期末增加 5,000.00 元,变动比例为增加 100.00%,主要原因是增加东莞市福建商会平安文化试点企业奖金所致。
九、报告期内营业外支出较上年期末增加 6,428.80 元,变动比例为增加 100.00%,主要原因是增加对外捐赠 6,000.00 元,税收滞纳金 428.80 元支出所致。
十、报告期内净利润较上年期末增加 1,884,314.92 元,变动比例为增加 604.44%,主要原因是:1、报告期内未出现处理置固定资产损失。2、对应收账款管理进行严格控制,致使资金回笼及时,因此报告期内坏账损失计提减少所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                  198,660,837.43          200,193,189.03                -0.77%

其他业务收入                            0.00          23,978,141.54              -100.00%


主营业务成本                  175,585,730.84          174,865,330.31                0.47%

其他业务成本                            0.00          21,804,049.00              -100.00%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入比  营业成本  毛利率比上
类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                        增减%        期        百分比

                                                                    增减%

电 磁 屏 蔽  196,200,980.33  173,042,900.85    12.14%    -11.66%    -11.29%      -14.24%
材料

导 热 硅 胶    2,459,857.10    3,203,744.99  -30.24%      18.98%    43.04%      331.78%
材料
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
报告期内营业收入较上年期末减少 25,510,493.14 元,变动比例为下降 11.38%,主要原因是 1、市场需求有所下降,竞争加剧,原材料价格上涨,市场环境影响客户要求降价,公司针对一些毛利较低的订单适应减少,导致我司客户订单转型交易,以及部分订单产品减少或停止交易

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