兆光科技:2024年年度报告

2025年04月28日查看PDF原文
示范:联合璧山区中医院的“服务于医联体的中医辅助
 诊断机器人”产品,通过试点应用,逐步获得科研成果转化收入。在集成创新应用上,通过大数据智 能化将人工智能算法、技术进行应用,开发锂电池管理系统 BMS 、能量管理系统 EMS、高功率密度 人形机器人电源模块、机器人控制无线通信模组、机器人用动力电机及电控电驱总成等产品。

    在报告期内,司法领域通过注册商标“铁包公”品牌进行市场推广,在燃气、自来水等领域通过 注册商标“讯量达”进行市场推广,公司将人工智能技术结合行业应用形成技术服务收入。

    公司面对大规模语言模型蓬勃发展的产业机遇,公司已积累大模型的安装部署、数据集准备、指 令微调、人工对齐、模型发布等成体系技术能力,将基于开源大模型寻找各行业应用场景,持续优化 智能产品和服务的应用布局,进一步提高智能销售收入,并通过多种方式进行销售,实现收益。公司 拥有《高新技术企业证书》、《软件企业认定证书》、《软件产品登记证书》等资质,能够为用户提供全 面、专业、安全、持续的服务支持。公司将根据国家行业相关政策和规划,紧跟人工智能时代步伐, 加大研发投入,不断提高公司核心竞争力。公司将继续依托技术服务优势,通过公开竞价、招标程序 或者磋商性谈判,为客户提供专业化、定制化服务,并通过后续服务与客户建立稳定而密切的合作关 系。公司目前与重庆市汽摩、燃气行业建立市场化的合作关系,以及政府各部门有多年的服务关系, 与西南政法大学、华为建立了战略合作关系,未来公司将依托人工智能的技术核心优势和产品品牌优 势,为客户提供行业解决方案、定制化智能应用的开发等服务,以满足各政法系统、政府部门、各企 业日益增长的数字化、网络化、智能化改造需求,并通过线上线下多种销售模式开拓市场,公司未来 的市场和收益将具备广阔的前景。


  (一)采购模式:公司采购的库存商品主要是机器人、MCU 等电子元器件和 IT 产品。公司主要向
 合格代理商进行采购。通过对供应商产品功能、质量、稳定性、服务等方面的综合考评,将合格供应 商列入公司采购范围,所有外购材料都从合格供应商处采购。根据公司质量管理体系的要求,对供应 商加强管理,从而使采购成本和产品质量风险得到更好地控制。公司通常采用“以销定购”的方式, 业务发展部门根据销售合同,编制采购计划,再依据采购计划确定采购进程并制定详细的采购方案, 最终通过竞价、电话询价、面谈等方式进行采购。

    (二)销售模式:报告期内,公司主要以直销方式进行销售,具体为公司通过销售人员拜访、技术 交流、参加各类展会、关注招投标信息发布平台,来获取目标用户的需求信息,然后通过参与公开竞 价 或招投标,或者与其他企事业单位进行磋商性谈判,获取业务合同。公司客户来源包括三类:一是 公司原有客户的深度服务;二是通过政府采购平台发布的采购信息,参与各项招投标,获得相应的订 单;三是通过其他信息渠道,了解潜在客户的需求,由销售人员直接与潜在客户联系,通过产品演示、 成功案例展现等方式,获得客户订单。

  (三)研发模式:公司的研发工作由技术研发部负责。技术研发部负责从事新产品的研发,产品技 术问题的解决,产品性能的提高,为公司的长远发展制定技术开发及研究计划,并负责管理公司研发 队伍。公司每年提留利润作为研发准备金,该项资金将全部用于产品的研发。公司以市场为导向,并 迎合用户的反馈及生产过程中遇到的技术难题与瓶颈,进行立项。项目小组确认立项目的,搜集相关 需求资料,制定项目设计方案,根据设计方案分工、分阶段完成,对不能自身完成的聘请外部专家协 助,不断创新和转化科研成果,提升公司的核心竞争力,并积极配合客户进行不断测试和试用,逐步 完善产品,直到最后上线成熟投入使用。
(二)  与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

 “专精特新”认定              □国家级 √省(市)级

 “单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 详细情况                      公司于 2023 年 1 月 16 日获得重庆市经济和信息化委员会组织和
                              认定的重庆市重点软件和信息服务企业

                              公司于 2023 年 5 月 29 日获得重庆市经济和信息化委员会组织和
                              认定的重庆市专精特新中小企业

                              公司于 2023 年 11 月 25 日取得高新技术企业认定证书,有效期为
                              3 年

                              公司于 2024 年 4 月 3 日获得国家知识产权优势企业授牌,有效期
                              为 3 年

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

            盈利能力                    本期              上年同期        增减比例%

 营业收入                                14,070,196.20        23,519,618.42      -40.18%


 毛利率%                                      12.14%              33.45%      -

 归属于挂牌公司股东的净利润              -2,836,073.92        2,283,515.91      -224.20%

 归属于挂牌公司股东的扣除非经常        -3,348,602.77        2,283,849.54      -246.62%
 性损益后的净利润

 加权平均净资产收益率%(依据归属              -39.16%              26.37%      -

 于挂牌公司股东的净利润计算)

 加权平均净资产收益率%(依归属于              -46.24%              25.91%      -

 挂牌公司股东的扣除非经常性损益
 后的净利润计算)

 基本每股收益                                  -0.270              0.217      -224.42%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

 资产总计                                21,163,034.27        26,553,921.50      -20.30%

 负债总计                                15,568,192.42        18,107,554.96      -14.02%

 归属于挂牌公司股东的净资产                6,965,287.43        9,801,361.35      -28.94%

 归属于挂牌公司股东的每股净资产                  0.66                0.93      -28.94%

 资产负债率%(母公司)                        64.24%              61.27%      -

 资产负债率%(合并)                          73.56%              68.19%      -

 流动比率                                        1.33                1.31      -

 利息保障倍数                                  -12.93                11.6      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

 经营活动产生的现金流量净额                -316,230.84        1,660,490.65      -119.04%

 应收账款周转率                                  1.21                1.92      -

 存货周转率                                      4.47                7.27      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

 总资产增长率%                                -20.30%              21.14%      -

 营业收入增长率%                              -40.18%              5.32%      -

 净利润增长率%                              -225.97%            -44.71%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                  上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                比重%                      比重%

 货币资金        1,847,602.73        8.73%  1,107,539.61        4.17%            66.82%

 应收票据                -            -            -            -                -

 应收账款        8,032,434.98      37.96%  11,284,346.64        42.50%            -28.82%

 存货            1,218,984.06        5.76%  4,305,927.44        16.22%            -71.69%

 投资性房地产              -            -            -            -                -

 长期股权投资              -            -            -            -                -

 固定资产          68,820.87        0.33%    77,193

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