资产负债率%(合并) 297.53% 135.93% -
流动比率 0.33 0.75 -
利息保障倍数 -10.90 -2.48 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -161,445.30 11,132,498.61 -101.45%
应收账款周转率 0.0009 0.0018 -
存货周转率 0.0000 0.0003 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -52.04% -11.54% -
营业收入增长率% -49.32% -91.95% -
净利润增长率% -246.89% 14.96% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位:元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 30,480,660.80 3.39% 30,738,054.82 1.64% -0.84%
应收票据
应收账款 35,758.80 0.00% 3,178,561.40 0.17% -98.88%
预付款项 0.00 0.00% 857,489,430.06 45.71% -100.00%
其他应收款 145,986,278.49 16.23% 259,217,028.62 13.82% -43.68%
存货 615,884,300.78 68.45% 614,248,879.31 32.74% 0.27%
固定资产 14,145,094.76 1.57% 19,390,469.80 1.03% -27.05%
在建工程 60,569,503.72 6.73% 60,569,503.72 3.23% 0.00%
无形资产 116,319.77 0.01% 153,498.87 0.01% -24.22%
长期待摊费用 3,577,449.87 0.40% 4,958,675.12 0.26% -27.85%
递延所得税资产 7,222,713.01 0.80% 6,520,449.09 0.35% 10.77%
短期借款 462,318,113.03 51.39% 462,318,113.03 24.64% 0.00%
应付账款 99,790,911.12 11.09% 92,680,879.50 4.94% 7.67%
合同负债 208,503,780.54 23.17% 200,497,209.05 10.69% 3.99%
应付职工薪酬 1,038,226.73 0.12% 962,022.22 0.05% 7.92%
应交税费 206,600,051.15 22.96% 238,496,689.34 12.71% -13.37%
其他应付款 1,481,708,424.00 164.69% 1,353,833,559.45 72.16% 9.45%
预计负债 195,757,243.75 21.76% 180,573,149.80 9.63% 8.41%
项目重大变动原因
本期期末与上期期末相比:应收账款减少 98.88%,是由于计提应收账款坏账准备所致;预付款项减少100%,是由于全额计提预付账款坏账准备所致;其他应收款减少 43.68%,是由于计提其他应收款坏账准备所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位:元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 484,995.09 - 956,891.33 -
营业成本 0 0.00% 206,623.18 21.59% -100.00%
毛利率% 100.00% - 78.41% - -
税金及附加 96,176.11 19.83% 211,967.76 22.15% -54.63%
销售费用 456,955.91 94.22% 1,440,123.99 150.50% -68.27%
管理费用 19,376,993.25 3,995.30% 12,019,447.53 1,256.09% 61.21%
财务费用 92,732,338.30 19,120.26% 91,256,430.68 9,536.76% 1.62%
信用减值损失 -974,047,370.00 -200,836.54% -198,648,054.09 -20,759.73% -390.34%
资产减值损失 -2,436,045.58 -502.28% 0.00% -100.00%
其他收益 0.00% 235.50 0.02% -100.00%
资产处置收益 0.00% 38,203.20 3.99% -100.00%
营业外收入 406.00 0.08% 94,387.70 9.86% -99.57%
营业外支出 15,185,609.01 3,131.09% 15,500,710.74 1,619.90% -2.03%
所得税费用 -702,263.92 -144.80% -180,328.73 -18.85% -289.44%
项目重大变动原因
本期与上年同期金额相比:营业收入减少 49.32%,营业成本减少 100%,是由于本年房产租金减少,销售收入和结转成本均相应减少所致;税金及附加减少 54.63%,是由于本年度土地使用税减少所致;销售费用减少 68.27%,是由于销售部门人工成本减少所致;管理费用增加 61.21%,是由于调整往年计入存货的折旧费用所致;信用减值损失减少 390.34%,是由于本年计提应收款、预付款坏账准备所致;资产减值损失减少 100%,是由于本年计提存货跌价准备所致;资产处置收益减少 100%,是由于本年没有处置资产所致;营业外收入减少 99.57%,是由于无法支付的应付款项减少所致;所得税费用减少 289.44%,是由于递延所得税费用减少所致。
2. 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 0 0 0%
其他业务收入 484,995.09 956,891.33 -49.32%
主营业务成本 0 0 0%
其他业务成本 0 206,623.18 -100.00%
按产品分类分析
√适