安卡网络:2024年年度报告

2025年04月28日查看PDF原文
    8,000,000                注册情况报告期内是  否

                                                  否变更


              第二节  会计数据、经营情况和管理层分析

一、  业务概要
(一)  商业模式与经营计划实现情况

    公司是一家信息服务型二手车电商平台。公司以华夏二手车网为依托,为客户提供二手车网络推广 服务、峰会推广服务、二手车增值服务及二手车撮合业务等。公司收入主要分为华币业务收 入、广告业务收入、峰会业务收入、信息服务收入以及其他收入。

    1 、 网络推广业务

    公司以华夏二手车网站、APP终端、微信公众号、微博等媒介,为二手车经销商进行车源 、品牌推广,提升客户公司的品牌形象及其车源的曝光和传播度。公司网络推广业务主要包括以下 三项业务:车源推广、品牌推广和会员服务。

      (1) 车源推广

    用户在公司网站或者华夏APP上发布车源后,通过在线直接购买华币或联系客服通 过银行
 转账方式购买华币。在后一种方式下,公司财务确认到账后,通过后台为客户充值。客户利用华币自行购 买网站提供的推荐、更新、关键词推广、点亮车标等付费产品。

      (2) 品牌推广

    品牌推广是指在华夏二手车网站及 APP 终端投放广告,根据客户的需求,确定投放的位置及
 时间,付费后由客户提交素材并制作后进行投放。

      (3) 会员服务

    会员服务是指公司提供不同等级 的会员服务,包括网上门店(含“微门店”)的设计制作 、 评 估师的设置和展示、提升用户星级(可提高每日免费发布车源的数量)、商家个性化标示展 示等 服务。会员服务按年收费。

    2、峰会推广业务

    公司于每年 9至11月间举办“二手车行业联盟峰会”,邀请全国二手车经销商 参加峰会,至今已成
 功举办 12届。公司吸引众多二手车车商,搭建线下交流平台。 峰 会每年能吸引上千家车商参与,公 司收取一定的参会费,其中一部分以华币形式返还,剩余的用于峰会会务费用,如场地租赁、住宿餐 饮等。通过峰会,公司同时达到了为“华夏二手车”宣传的效果。
 3、增值服务业务公司提供的增值服务主要有:4S 店记录查询、二手车物流、小差事、找车服务等。
(二)  与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

 “专精特新”认定              □国家级 □省(市)级

 “单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 详细情况                      公司于 2023 年 12 月 8 日被认定为高新技术企业。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

            盈利能力                    本期              上年同期        增减比例%

 营业收入                              15,357,101.83      17,948,526.62      -14.44%

 毛利率%                                      41.55%              39.89%      -

 归属于挂牌公司股东的净利润            -3,802,565.19      -2,405,835.14      -58.06%

 归属于挂牌公司股东的扣除非经常      -3,993,618.78      -2,463,383.26      -46.61%
 性损益后的净利润

 加权平均净资产收益率%(依据归属            -392.8%            -112.44%      -

 于挂牌公司股东的净利润计算)

 加权平均净资产收益率%(依归属于            -412.53%            -115.63%      -

 挂牌公司股东的扣除非经常性损益
 后的净利润计算)

 基本每股收益                                  -0.48              -0.30        58.44%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

 资产总计                                2,968,744.52        7,579,200.16      -61.72%

 负债总计                                5,483,102.46        6,645,992.91      -99.14%

 归属于挂牌公司股东的净资产            -2,514,357.94          933,207.25      -369.43%

 归属于挂牌公司股东的每股净资产                -0.31                0.12      -361.91%

 资产负债率%(母公司)                          1.85              87.81%      -

 资产负债率%(合并)                            1.85              87.69%      -

 流动比率                                        0.44              0.5697      -

 利息保障倍数                                    1.01              -52.92      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

 经营活动产生的现金流量净额            -1,512,441.23      -2,215,281.88        31.73%

 应收账款周转率                                32.28              48.24      -

 存货周转率                                        0                  0      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

 总资产增长率%                                -60.83%            -31.05%      -

 营业收入增长率%                              -14.44%              -6.98%      -

 净利润增长率%                                -58.06%            -331.16%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                  上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                比重%                      比重%

 货币资金        608,104.57      20.48%    332,772.31        4.39%            82.74%

 应收票据

 应收账款        409,435.31      13.79%    541,982.43        7.15%          -24.46%

 存货
 投资性房地产
 长期股权投资

 固定资产        122,996.77        4.14%    228,023.96          3%          -46.06%

 在建工程
 无形资产
 商誉
 短期借款
 长期借款
项目重大变动原因
 1、货币资金

    报告期末,公司货币资金余额为608,104.57元,相比上年增加82.74%,主要原因系公司正 常经营的现金流流动,主要是本年期末款项收回及时。
 2、固定资产

    报告期末,公司固定资产 122,996.77 元,相比上年减少 46.06%,主要原因系公司 2023 年
 正常折旧计提。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      15,357,101.83      -      17,948,526.62      -                -14.44%

 营业成本      8,976,493.76      58.45%  10,788,809.03      60.11%          -16.80%

 毛利率%              41.55%      -              39.89%      -              -

 销售费用        495,553.12        3.23%    589,799.17        3.28%          -15.98%

 管理费用      3,445,473.28      22.44%  4,794,732.63      26.71%          -28.14%

 研发费用      3,426,730.13      22.31%  4,112,574.38      22.91%          -16.68%

 财务费用          78,458.89        0.51%    142,200.54        0.79%          -44.83%

 信用减值损失      85,230.71        0.55%    -17,066.56        0.09%          599.40%

 资产减值损失                        0.00%

 其他收益        123,947.18        0.81%      35,202.04        

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