盈亿股份:2024年年度报告

2025年04月28日查看PDF原文
48.05      10.27%    3,380,206.21        6.97%        76.06%

长期借款          9,907,699.35      17.10%  13,013,505.56      26.84%        -23.87%

租赁负债          4,638,241.48        8.01%              -            -        100.00%

项目重大变动原因

  1、截至报告期末公司资产总额为 5,793.83 万元,其中流动资产为 3,009.95 万元,非流动资产为
2,783.88 万元。公司为生产型企业,房屋、土地、机器设备等非流动资产金额较大。公司针对应收账款和其他应收款均已足额计提坏账准备。

  2、截至报告期末公司总负债为 3,173.16 万元,公司资产负债率为 54.77%,流动比率为 1.81,应
付票据、应付账款余额合计为 776.53 万元,长期借款 990.77 万元,金额较大,公司存在一定的长期偿债压力。

  3、交易性金融资产同比增加 100.00%,主要原因是本期购入银行理财产品。

  4、使用权资产同比增加 100.00%,主要原因是子公司海防盈亿新增厂房 7 年的长期租赁合同,按新
租赁准则相关租金的现值确认为使用权资产。

  5、短期借款同比增加 100.00%,主要原因是归还上年长期借款,新增短期借款 600.00 万元。

  6、应付账款同比增加 76.06%,主要原因是本期采购量增加、海运费等运杂费上涨。

  7、租赁负债同比增加 100.00%,主要原因是子公司海防盈亿新增厂房 7 年的长期租赁合同,按新租
赁准则对应的租金确认为租赁负债。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                            本期                          上年同期            本期与

                                                                              上年同
    项目              金额          占营业收      金额      占营业收入的比  期金额
                                    入的比重%                      重%        变动比
                                                                                例%

营业收入              33,829,501.90      -      38,409,690.29        -          -11.92%

营业成本              18,730,824.39    55.37%  20,160,544.23          52.49%    -7.09%

毛利率%                      44.63%      -            47.51%        -            -

销售费用              2,664,954.11      7.88%  3,190,109.64            8.31%  -16.46%

管理费用              6,240,669.37    18.45%  5,357,623.94          13.95%    16.48%

研发费用              2,578,800.56      7.62%  2,210,789.30            5.76%    16.65%

财务费用                182,564.59      0.54%      29,723.33            0.08%  514.21%

信用减值损失            -256,713.92    -0.76%    -241,569.87          -0.63%    -6.27%

资产减值损失            -353,100.72    -1.04%    -685,392.44          -1.78%    48.48%

其他收益                205,156.52      0.61%    294,317.81            0.77%  -30.29%

投资收益                  49,512.80      0.15%      26,281.66            0.07%    88.39%

资产处置收益            -21,710.40    -0.06%    187,479.73            0.49%  -111.58%

净利润                2,241,254.74      6.63%  5,740,291.05          14.94%  -60.96%

项目重大变动原因

  1、财务费用同比增加 514.21%,主要原因本期汇兑损益减少。

  2、资产减值损失同比增加 48.48%,主要原因是本期计提 2 年以上呆滞存货减值损失。

  3、其他收益同比减少 30.29%,主要原因是本期政府补助减少。


  4、投资收益同比增长 88.39%,主要原因是本期理财产品、结售汇收益增加。

  5、资产处置收益本期减少 111.58%,主要原因是公司上期出售汽车所产生的收益,本期仅出售报废设备。

  6、净利润同比减少 60.96%,主要原因是本期收入减少,期间费用增加,毛利下降,加之全资境外子公司尚未形成收入,亏损增加所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                  33,267,070.67        38,018,062.68              -12.50%

其他业务收入                    562,431.23            391,627.61                43.61%

主营业务成本                  18,518,872.87        20,040,308.47                -7.59%

其他业务成本                    211,951.52            120,235.76                76.28%

按产品分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比
                                                                    增减%

储液器      21,861,169.17  11,462,127.75    47.57%    -20.45%    -13.79%      -4.05%

分离器      9,673,093.97  5,215,754.10    46.08%      13.30%    19.57%      -2.83%

空调          160,176.99    116,365.27    27.35%      74.80%    -20.26%      86.61%

其他        2,035,119.74  1,874,070.96      7.91%      -5.18%    -19.23%      16.02%

合计        33,729,559.87  18,668,318.08    44.65%    -11.83%    -7.23%      -2.75%

按地区分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比
                                                                    增减%

境外销售    23,293,275.70  12,086,573.13    48.11%    -22.94%    -17.80%      -3.25%

境内销售    10,436,284.17  6,581,744.95    36.93%      30.00%    21.43%        4.44%

合计        33,729,559.87  18,668,318.08    44.65%    -11.83%    -7.23%      -2.75%

收入构成变动的原因

  1、本期公司主营业务收入占比 98.34%,较上期主营业务收入占比 98.98%基本保持稳定,未发生较大变动。

  2、本期公司储液器销售收入较上年度减少 20.45%,主要原因为:本期美国市场萎靡,订单减少。
  3、本期公司空调销售收入较上年度增加 74.80%,主要原因为:本期母公司空调销售增加所致。
  4、本期公司境外销售收入较上年度减少 22.94%,主要原因为:本期美国市场萎靡,订单减少。


  5、本期公司境内销售收入较上年度增加 30.00%,主要原因为:本期国内整体经济复苏,订单增加。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                     

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