中讯科:2024年年度报告

2025年04月30日查看PDF原文
         60,669,438.35 63,494,656.42        63,494,656.42
设备

厂房  10,553,292.73          10,553,292.73 4,433,360.77          4,433,360.77

合  计 71,222,731.08          71,222,731.08 67,928,017.19        67,928,017.19

  (2)重要在建工程项目本期变动情况:

                                                    本期

 项目名称  预算  期初余额  本期增加金  本期转入固 其他  期末余额
            数                额      定资产金额 减少

                                                    金额

待安装设备      63,494,656.42              2,825,218.07      60,669,438.35

厂房              4,433,360.77  6,119,931.96                  10,553,292.73

 合  计      67,928,017.19  6,119,931.96  2,825,218.07      71,222,731.08

    (3)在建工程减值准备情况:


    期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

    (十三)使用权资产

    1、使用权资产情况

          项目              房屋及建筑物            合计

一、账面原值:

1.期初余额                        37,907,553.72            37,907,553.72

2.本期增加金额

3.本期减少金额                    10,000,000.00            10,000,000.00

4.期末余额                        27,907,553.72            27,907,553.72

二、累计折旧

1. 期初余额                        12,232,913.53            12,232,913.53

2.本期增加金额

(1)计提                          4,887,783.19            4,887,783.19

3.本期减少金额

(1)处置                          4,250,000.00            4,250,000.00

4.期末余额                        12,870,696.72            12,870,696.72

三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值                    15,036,857.00            15,036,857.00

2.期初账面价值                    25,674,640.19            25,674,640.19

    2、使用权资产的减值测试情况

    无减值。
 (十四)无形资产
 1、无形资产情况

  项    目      土地使用权      软件      专利权        合计

一、账面原值

 1.期初余额        23,055,723.49  8,521,216.42  108,679.79    31,685,619.70

2.本期增加金额
 (1)购置
 (2)内部研发
 (3)企业合并增
加


    项    目      土地使用权      软件      专利权        合计

 3.本期减少金额
(1)处置

 4.期末余额        23,055,723.49  8,521,216.42  108,679.79    31,685,619.70

二、累计摊销

1.期初余额          2,327,517.66  5,061,273.29    15,719.37    7,404,510.32

2.本期增加金额      500,025.60    828,861.15    4,733.64    1,333,620.39

(1)计提            500,025.60    828,861.15    4,733.64    1,333,620.39

3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额          2,827,543.26  5,890,134.44    20,453.01    8,738,130.71

三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
 (1)处置
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值                  2,631,081.98    88,226.78    22,947,488.99
                  20,228,180.23

2.期初账面价值    20,728,205.83  3,459,943.13    92,960.42    24,281,109.38

    注:本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 12,742,477.40 元。

    2、未办妥产权证书的土地使用权情况

    本公司土地使用权均已办妥产权证书。

    (十五)商誉

      项目        期初余额    本期增加    本期减少    期末余额

初始确认金额      68,480,681.29                            68,480,681.29

减值准备          14,957,949.71  9,228,623.34                24,186,573.05

账面价值          53,522,731.58  9,228,623.34                44,294,108.24

    1、商誉账面原值

被投资单位名称或形                  本期增加      本期减

  成商誉的事项      期初余额                      少    期末余额
                                企业合并形成的    处置

浙江华远微电科技有  51,623,448.02                            51,623,448.02
限公司


北京华天创业微电子  16,857,233.27                            16,857,233.27
有限公司

合计                68,480,681.29                            68,480,681.29

    2、商誉减值准备

 被投资单                  本期增加        本期减少

 位名称或  期初余额                                      期末余额
 形成商誉                计提            处置

  的事项
浙江华远

微电科技  14,957,949.71 9,228,623.34                        24,186,573.05
有限公司

合计      14,957,949.71 9,228,623.34                        24,186,573.05

    (十六)长期待摊费用

                                                                  其
                                                                  他
                                    本期摊销  其他              减
 项  目  期初余额    本期增加额      额    减少  期末余额  少
                                                额                的
                                                                  原
                                                                  因

资产大    2,258,944.00                459,446.15        1,799,497.85

修费用

装修费  11,272,721.32                2,209,709.76        9,063,011.56

宽带费      36,963.74      135,849.96    52,058.98          120,754.72

 合  计 13,568,629.06      135,849.96 2,721,214.89        10,983,264.13

    (十七)递延所得税资产和递延所得税负债

    1、未经抵销的递延所得税资产

                    期末余额                    期初余额

  项目    可抵扣暂时 递延所得税  可抵扣暂时性差  递延所得税资
                性差异      资产          异              产

 信用减值损    32,814,595.3  5,076,729.67      31,284,005.99    5,038,011.93
失                    1

 资产减值准    24,078,346.2  3,813,051.80      21,868,250.91    3,333,534.43
备                    0

 可抵扣亏损    42,269,511.1  6,433,547.66      42,269,511.19    6,433,547.66
                      9

    合 计    99,162,452.7  15,323,329.1      95,421,768.09    14,805,094.02
                      0          3

    (十八)其他非流动资产

 项  目            期末余额                    期初余额


              账面余额  减  账面价值    账面余额  减  账面价值
                          值                          值

                          准                        

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