1,002,873.41
便于开孔的制冷装置 831,179.12
便于墙板拼装的制冷装置 1,018,097.94
便于检测温度的制冷装置 751,079.83
合计 3,603,230.30 4,655,279.39
(三十二)财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,027,337.74 696,606.05
减:利息收入 76,486.08 14,957.57
银行手续费 9,963.69 17,358.93
合计 960,815.35 699,007.41
(三十三)其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 211,627.84 210,907.15
个税手续费返还 262.61
合计 211,627.84 211,169.76
计入其他收益的政府补助
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相
关
附加税减免 1,961.84 与收益相关
稳岗补贴 9,666.00 8,920.00 与收益相关
高新技术企业奖励资金补助 150,000.00 200,000.00 与收益相关
专精特新企业奖励资金补助 50,000.00 与收益相关
吸纳高校毕业生社保岗位补 1,987.15 与收益相关
贴
合计 211,627.84 210,907.15
(三十四)投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -143,139.00
合计 -143,139.00
(三十五)信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -383,740.49 -3,379,186.60
合 计 -383,740.49 -3,379,186.60
(三十六)营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入本年非经常性损益
的金额
赔款收入 320,000.00
固定资产处置利得 297,797.89 297,797.89
合计 297,797.89 320,000.00 297,797.89
(三十七)营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本年非经常性损
益的金额
滞纳金 27,991.65 27,991.65
违约金及罚款支出 28,702.00 28,702.00
赔款支出 136,895.10 136,895.10
其他 246.87
合计 193,588.75 246.87 193,588.75
(三十八)所得税费用
(1)所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 215,771.57 1,814,531.53
递延所得税费用 -219,500.12 -558,450.47
合计 -3,728.55 1,256,081.06
(2)会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 3,555,956.43
按法定/适用税率计算的所得税费用 533,393.46
子公司适用不同税率的影响 41,604.60
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 65,769.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -104,011.49
研发费用加计扣除 -540,484.55
所得税费用 -3,728.55
(三十九)现金流量表项目
(1) 收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 76,486.08 14,957.57
收到的政府补助 209,666.00 211,169.76
营业外收入 320,000.00
往来款及其他 1,377,088.87 206,569.57
合计 1,663,240.95 752,696.90
(2)支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付销售、管理费用等中付现费用 2,467,539.80 1,432,734.82
金融机构手续费