与收益相关 项目补贴 合 计 1,423,664.93 1,635,959.95 (三十六)投资收益 项 目 本期发生额 上期发生额 处置交易性金融资产取得的投资收益 15,713.89 48,696.01 合 计 15,713.89 48,696.01 (三十七)公允价值变动收益 项 目 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 324,407.70 191,421.31 合 计 324,407.70 191,421.31 (三十八)信用减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 应收账款信用减值损失 104,254.09 -22,996.87 其他应收款信用减值损失 -248,880.34 180,995.47 合 计 -144,626.25 157,504.16 (三十九)资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 合同资产减值损失 -9,215.00 -1,502.50 合 计 -9,215.00 -1,502.50 (四十)营业外收入 1、营业外收入分项列示 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 与日常活动无关的政府补助 213,169.38 7,163.65 213,169.38 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 其他 0.14 合 计 213,169.38 7,163.79 213,169.38 2、计入营业外收入的政府补助 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 区知识产权专项奖励 200,000.00 与收益相关 三代手续费返还 13,169.38 7,163.65 与收益相关 合 计 213,169.38 7,163.65 (四十一)营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 对外捐赠支出 3,000.00 违约赔偿支出 5,801.21 5,801.21 合 计 5,801.21 3,000.00 5,801.21 (四十二)所得税费用 1、所得税费用明细 项 目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 递延所得税费用 -175,930.69 -20,139.62 合 计 -175,930.69 -20,139.62 2、会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 -8,150,788.92 按法定/适用税率计算的所得税费用 -1,222,618.34 子公司适用不同税率的影响 -1,037.02 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 40,172.41 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 1,608,285.74 抵扣亏损的影响 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 所得税减免优惠的影响 研发费加计扣除的影响 -600,733.48 其他 所得税费用 -175,930.69 (四十三)现金流量表 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 894,218.75 1,544,142.97 其中:利息收入 11,049.37 67,379.18 政府补助 883,169.38 7,163.65 收到受限货币资金 1,469,600.00 其他 0.14 支付其他与经营活动有关的现金 4,779,341.73 1,463,850.09 其中:费用性支出 4,455,131.53 1,291,707.15 支付的往来款 317,060.67 161,979.65 财务费用 7,149.53 10,163.29 2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 700,000.00 其中:企业间借款收回的资金 700,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 700,000.