羲和网络:2024年半年度报告

2024年08月21日查看PDF原文
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76 元,较上年期末增加 166.98% %,主要原因系报告期
公司新签订房屋长期租赁协议,按照协议内容确定使用权资产的入账价值;

  8、报告期末应付账款金额为 2,226,934.29 元,较上年度增加 148.01%,主要原因系报告期内公司未
收到客户款项给游戏研发商的款项未到结算期所致;

  9、报告期末应交税费金额为 97,670.44 元,较上年度增长 95.49%,主要原因系公司本期末需缴纳的
增值税税金增加;

  10、报告期末租赁负债金额为124,351,082.69元,较上年度增加131.44%,主要原因系公司报告期公司新签订房屋长期租赁协议,按照协议内容新增加租赁负债金额。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期            本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      21,374,430.29      -      18,261,562.73      -                17.05%

营业成本      19,232,456.23        89.98%  8,444,595.69        46.24%          127.75%

毛利率              10.02%      -              53.76%      -              -

销售费用      2,009,108.48        9.40%      1,971.00        0.01%      101,833.46%

管理费用      2,884,187.47        13.49%  2,124,726.53        11.63%          35.74%

研发费用      2,936,858.76        13.74%  3,862,645.64        21.15%          -23.97%

财务费用      2,000,977.44        9.36%  1,400,970.18        7.67%          42.83%

其他收益        354,674.48        1.66%  1,301,669.28        7.13%          -72.75%

投资收益            -588.51        0.00%    -147,983.86        0.81%          99.60%

信用减值损失    318,007.21        1.49%  1,094,413.15        5.99%          -70.94%

公允价值变动  -1,853,769.72        -8.67%  6,758,055.63        37.01%        -127.43%
收益

营业利润      -8,887,032.12      -41.58%  11,425,290.14        62.56%        -177.78%

净利润        -7,959,944.73      -37.24%  9,822,493.62        53.79%        -181.04%

营业外收入      110,812.58        0.52%      61,452.04        0.34%          80.32%

营业外支出        3,639.22        0.02%      14,000.00        0.08%          -74.01%

所得税费用      -819,914.03        -3.84%  1,650,248.56        9.04%        -149.68%

项目重大变动原因

  1、报告期末营业收入的金额为 21,374,430.29 元,较上年同期增加 17.05%。主要原因系公司本年度
有新游戏代理产品上线收入增加;

  2、报告期末营业成本金额为 19,232,456.23 元,较上年同期增加 127.75%,主要原因系公司本年度
自研营业收入减少,代理游戏收入增加,结算给代理运营商和研发商的分成比例增加,导致营业成本总体增加;

  3、报告期末销售费用金额为 2,009,108.48 元,较上年同期增加 101,833.46%,主要原因系报告内公
司增加对游戏产品线上推广获取用户费用;

  4、报告期末管理费用金额为 2,884,187.47 元,较上年同期增加 35.74%,主要原因系报告内公司新
增房屋计提的折旧费、物业费,上半年支付的中介服务费增加;

  5、报告期末财务费用金额为 2,000,977.44 元,较上年同期增加 42.83%,主要原因系报告内公司新
增租赁协议计提的利息费用,

  6、报告期末其他收益金额为 354,674.48 元,较上年度减少 72.75%,主要原因系本年度行业受国家
扶持获得政府部门奖励减少所致;

  7、报告期末投资收益金额为-588.51 元,较上年度同期增加 99.60%,主要原因系公司所投资关联公司未带来较大的亏损;

  8、报告期末信用减值损失金额为 318,007.21 元,较上年度减少 70.94%,主要原因系公司本年度应
收账款减少,相对应计提的坏账减值损失比例较上年度减少;

  9、报告期末公允价值变动收益金额为-1,853,769.72 元,较上年度减少 127.43%,主要原因系本年度公司投资所产生的亏损;

  10、报告期末营业利润金额为-8,887,032.12 元,较上年度同期减少 177.78%,主要原因系公司营业收入增加,公司营业成本、销售费用、管理费用、财务费用都相应增加,相应期末营业利润减少;

  11、报告期末净利润金额为-7,959,944.73 元,较上年度同期减少 181.04%,主要原因系公司本年营业利润较上年度同期减少,同比净利润减少;

  12、报告期末营业外收入金额为 110,812.58 元,较上年度同期增加 80.32%,主要原因系公司增加租
赁业务收取的客户违约金收入增加;

  13、报告期末营业外支出金额为 3,639.22 元,较上年度同期减少 74.01%,主要原因系公司本年度支
付的违约金和罚款支出减少;

  14、报告期末所得税费用金额为-819,914.03元,较上年度同期减少149.68%,主要原因系公司本期计提的递延所得税费用减少。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额            上期金额            变动比例%

主营业务收入                    21,374,430.29        18,261,562.73                17.05%

其他业务收入                                -                    -                    -

主营业务成本                    19,232,456.23        8,444,595.69              127.75%

其他业务成本                                -                    -                    -

按产品分类分析
√适用 □不适用


                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%      期增减%

游戏收入    17,294,168.40  16,483,982.63      4.68%      33.69%    266.70%      -60.57%

广告收入                -            -          -    -100.00%  -100.00%      15.73%

电信增值服    266,981.13    257,324.66      3.62%    -70.06%    -62.38%      -19.69%
务收入

租赁收入    3,813,280.76  2,491,148.94    34.67%      -2.04%    -5.62%        2.48%

按区域分类分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本

 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  毛利率比上
                                                      增减%        期      年同期增减
                                                                    增减%

国内        21,374,430.29  19,232,456.23    10.02%      17.05%    127.75%      -43.74%

国外                    -            -          -          -          -            -

收入构成变动的原因

  1、报告期内营业收入的金额为 21,374,430.29 元,较上年同期增加 17.05%。主要原因系本年度新增
加游戏代理产品上线收入增加;

  2、报告期内营业成本金额为 19,232,456.23 元,较上年同期增加 127.75%,主要原因系公司本年度
自研营业收入减少,代理游戏收入增加,结算给代理运营商和研发商的分成比例增加,导致营业成本总体增加;

  3、报告期内游戏业务收入的毛利率变化较大的原因系,本年度代理游戏业务收入增长,该部分收入支付给发行平台以及研发商收入分成后,毛利润低于自研游戏收入。
(三) 现金流量分析

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